是的,這個(gè)不會(huì),這個(gè)涉及到匯算清繳這個(gè)
給新員工報(bào)個(gè)稅,電子稅務(wù)局不會(huì)自動(dòng)累計(jì)員工之前月份在其他單位的收入嗎
老師,報(bào)個(gè)稅重新?lián)Q了電腦,之前的數(shù)據(jù)沒(méi)有了,我我報(bào)8月份的個(gè)稅,之前那個(gè)員工有累計(jì)收入36500,累計(jì)減除費(fèi)用在哪邊填寫(xiě)的
我們工資發(fā)放是次月發(fā)放上月,9月份新入職員工,他以前的工資發(fā)放模式和我們一樣,那現(xiàn)在我報(bào)9月份個(gè)稅,他在我單位的收入按零報(bào)(因?yàn)?月份工資10月份發(fā)放11月報(bào)稅),9月份的個(gè)稅他也還在原單位申報(bào),那9月份每月累計(jì)扣除收入5000豈不是兩個(gè)單位都算了?那這個(gè)在明年匯算清繳的時(shí)候自動(dòng)合并嗎?對(duì)納稅申報(bào)有什么影響?
老師 您好 員工9月份在其他單位交的社保,其他單位勞動(dòng)備案沒(méi)解除。但是9月份工資在我單位發(fā)放,10月份我單位接受該員工,做勞動(dòng)備案、辦社保,這種情況,9月份正常給他開(kāi)工資報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們單位要給員工交社保??墒谴蜷_(kāi)電子稅務(wù)局看不到員工信息。之前有個(gè)老師跟我說(shuō)是要進(jìn)行人員采集,那么,我想問(wèn)的是,是不是在自然人電子稅務(wù)局采集?以后每個(gè)月都要采集,是吧?
老師 其他應(yīng)付款掛賬過(guò)大,不開(kāi)發(fā)票,怎么沖平呢?
老師小規(guī)模公司企業(yè)老師變更股權(quán),他交個(gè)稅是以25年3月末的未的未分配利潤(rùn)為依據(jù),完稅憑證上的顯示個(gè)稅的所屬期是5月份至5月份,還顯示了滯納金 謝謝 未分配利潤(rùn)減少做在幾月份
老師,我是一般納稅人,上個(gè)月開(kāi)了發(fā)票忘記紅沖了,我這個(gè)月紅沖了還需要交稅嗎?
快遞打包物品膠帶紙箱等計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
電腦上開(kāi)增值發(fā)票 現(xiàn)代服務(wù) 服務(wù)費(fèi) 在哪里添加
有限公司和管理有限公司和有限責(zé)任公司注冊(cè)資本都是最低10萬(wàn)人民幣嗎?
我們找網(wǎng)絡(luò)主播幫忙賣貨 那發(fā)給主播的報(bào)酬是怎么做賬的呢
老師:火鍋店購(gòu)買烤肉機(jī)428元,記什么會(huì)計(jì)分錄
老師,這道題是對(duì)是錯(cuò)?請(qǐng)給出解釋,謝謝
這一題債務(wù)人以存貨抵債不是應(yīng)該按照收入準(zhǔn)則嗎,為啥不確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,參考答案是BC
那給這個(gè)員工報(bào)個(gè)稅只能從在本單位開(kāi)始的月份開(kāi)始累加,不能累積全年的了?
是的,只能累計(jì)你們單位的,之前在別的位置上班過(guò)話
老師,沒(méi)有交社保的報(bào)個(gè)稅時(shí)不減起征點(diǎn)5000嗎
減除費(fèi)用是一樣的,累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 其中:累計(jì)減除費(fèi)用,按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)計(jì)算。
就是說(shuō)我如果報(bào)的7月的收入,受雇日期寫(xiě)的8月,就不能減除5000了嗎
是的,你這個(gè)7月就先發(fā)8月工資?那沒(méi)有扣除了,你發(fā)出工資次月申報(bào)個(gè)稅, 沒(méi)有發(fā)這個(gè)是0申報(bào),你這個(gè)7月都沒(méi)有入職就發(fā)出工資?
好的 明白了,那受雇日期改成7月應(yīng)該就可以了,因?yàn)檫€沒(méi)交保險(xiǎn),所以我把受雇日期都寫(xiě)成8月了
這個(gè)按你們實(shí)際入職時(shí)間填寫(xiě)