你好 單次來看 不同的人發(fā)生的 500元以下 可以用收據(jù)來做賬 不產(chǎn)生稅費(fèi)的 。 如果是同一個(gè)人 累計(jì)一個(gè)月發(fā)生超過500元 就會產(chǎn)生稅費(fèi)的繳納的。 主要看你們實(shí)際情況是怎么回事
老師您好,請問每月若需要支付一些一般勞務(wù)費(fèi),(非連續(xù)性勞務(wù)),如發(fā)傳單,花卉維護(hù),一次幾百元,可否單次不代扣稅,如還是同一人下次提供勞務(wù)則算累計(jì)數(shù)再代扣,這樣符合規(guī)定嗎?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
三現(xiàn)份四仁確認(rèn)為投資性八人提供的相關(guān)輔助服務(wù)在整個(gè)龍擇懸一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,裝修服務(wù)適銷服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。甲公司發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:甲公司與A公司簽訂一項(xiàng)為期3個(gè)月的裝修合同,合同約定裝1為9萬元。2022年1月31日,經(jīng)專業(yè)測量師測量后確定,該項(xiàng):2022年1月31日,甲公司為完成該合同累計(jì)發(fā)生勞務(wù)成本20元估計(jì)還將發(fā)生勞務(wù)成本60萬元。假定該項(xiàng)勞務(wù)厲于在一段時(shí)間照專業(yè)測量師實(shí)際測量的完工程度確定履約進(jìn)度。A公司按履約文稅款。向乙公司銷售M商品4000件,不含稅單價(jià)為500元,單位成本。由于批量銷售,承諾給予乙公司10%的商業(yè)折扣,合同規(guī)定的五計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅)預(yù)計(jì)客戶20天內(nèi)付款的概率為10%。甲公司認(rèn)為按照最可能發(fā)生的金額能夠更好地預(yù)瀏其有權(quán)新1乙公司支付的購貨款項(xiàng)。與丙公司簽訂委托代銷協(xié)議,委托丙公司代銷商品一批,共計(jì)15C件20萬元(不含增值稅)對外銷售,按售價(jià)的10%收取手續(xù)費(fèi),當(dāng)日發(fā)出商品。15日,甲公司收到丙公司開具的100件己銷商牛四~件術(shù)交。臺公口技復(fù)到進(jìn)發(fā)文付價(jià)款\司銷售M商品4000件,不含稅單價(jià)為500元,單位成本為300元,符批量銷售,承諾給予乙公司10%的商業(yè)折扣,合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件金折扣時(shí)不考慮增值稅)預(yù)計(jì)客戶20天內(nèi)付款的概率為90%,20天甲公司認(rèn)為按照最可能發(fā)生的金額能夠更好地預(yù)測其有權(quán)獲取的對價(jià)金1支付的購貨款項(xiàng)。\司簽訂委托代銷協(xié)議,委托丙公司代銷商品一批,共計(jì)150件,合同約萬元(不含增值稅)對外銷售,按售價(jià)的10%收取手續(xù)費(fèi),每件商品實(shí)日發(fā)出商品,甲公司收到丙公司開具的100件己銷商品的代銷清了增值稅專用發(fā)票,注明的價(jià)款為2000萬元,增值稅稅額為260萬元,銷服務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票,注明的價(jià)款為200萬元,增值稅稅額為尚末收到。公司銷售一批商品,該批商品售價(jià)為300萬元,成本為250萬元。甲公公司資金周轉(zhuǎn)困難,但鑒于丁公司以往信用記錄良好,甲公司仍然發(fā)出入確認(rèn)條件,其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示)修業(yè)多相關(guān)會計(jì)處運(yùn)正聯(lián)的到②口2勢務(wù)收入:一#
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時(shí)候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
我們的收入是通過平臺提現(xiàn)的,例:1000元的收入,平臺會扣除2元手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬998元,直接用998元做收入嗎
您好老師,兩個(gè)公司為同一個(gè)法人,存在關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎?
工程公司,員工出差住宿費(fèi)如何入賬
應(yīng)收會計(jì)的工作內(nèi)容都干啥
老師,我們采購自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售,采購金額是7288元,我實(shí)付人家也是7288元,但是我計(jì)算抵扣9%,增值稅進(jìn)項(xiàng)就是655.92元,這個(gè)增值稅我不付款,計(jì)入貸方哪個(gè)科目呢。
應(yīng)稅消費(fèi)品連續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,昨天考到了 帶圖片求老師解答
應(yīng)付賬上掛了2000萬,現(xiàn)在公司需要注銷,這個(gè)補(bǔ)稅補(bǔ)?補(bǔ)多少
老師您好!企業(yè)在酒店餐飲充值3000元(已收普票)賬務(wù)如何處理呢?
老師,如何在經(jīng)營范圍規(guī)范表述查詢系統(tǒng),直接行業(yè)描述搜索經(jīng)營范圍?
老師不是800扣3%,然后不到4000減800然后20%么
你好 這個(gè)是勞務(wù)費(fèi) 不是自己員工 是按 每次取得勞務(wù)報(bào)酬先預(yù)交個(gè)稅: 每次收入不超過4000:應(yīng)納稅額= (每次收入-800) X 適用稅率-速算扣除數(shù) 每次收入超過4000:應(yīng)納稅額= 每次收入*(1-20%) X 適用稅率-速算扣除數(shù)