你好,要先選稅收編碼再寫具體飲料名稱
老師請(qǐng)問(wèn),開發(fā)票的時(shí)候,發(fā)票項(xiàng)目上是否可以直接寫飲料兩個(gè)字,單位為箱,然后后跟金額
老師好,請(qǐng)問(wèn)銷項(xiàng)發(fā)要是6月份開出去的,但對(duì)方單位沒(méi)有及時(shí)抵扣又遺失了抵扣聯(lián),現(xiàn)在對(duì)方因單位各稱有變動(dòng)退回發(fā)票,要求重新開發(fā)票。我可以直接開紅字發(fā)票沖銷然后開正確發(fā)票嗎?謝謝!
老師,請(qǐng)教一下,朋友的公司是搞工程設(shè)計(jì)的,現(xiàn)在公司缺發(fā)票,然后項(xiàng)目上的施工班組要發(fā)一兩百萬(wàn)的結(jié)算款工資,施工人員都不是掛靠單位的,公賬直接轉(zhuǎn)款就會(huì)開不了發(fā)票。是否可以讓項(xiàng)目上施工班組的各個(gè)包工頭在銀行開一個(gè)體賬戶,然后公司的公賬轉(zhuǎn)款,再由他們開發(fā)票給公司。可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下我們是小規(guī)模企業(yè),8月份開的票要這個(gè)月要退貨請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)月可以直接開紅字發(fā)票嗎,然后到時(shí)候申報(bào)增值稅小規(guī)模納稅人的時(shí)候怎么申報(bào)呢
請(qǐng)問(wèn)老師給員工發(fā)工資,然后他們有出差嗎?有補(bǔ)貼加油費(fèi),然后加郵費(fèi)是單獨(dú)給的,假如說(shuō)230這樣子給他的,然后沒(méi)有其他材料就是直接給他報(bào)銷了,然后回單上寫的報(bào)銷兩個(gè)字,然后我工資表里面多一個(gè)加郵費(fèi),這樣可以嗎?回單寫的是報(bào)銷。
比如A是國(guó)外公司,B是國(guó)內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬(wàn)歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬(wàn)元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過(guò)的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過(guò)建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說(shuō)是沒(méi)按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?