你你要求對(duì)方開紅字信息表之后你這邊開紅字發(fā)票,不要你這邊開紅字信息表,丟失發(fā)票被查到是有罰款,你當(dāng)不知道丟失了
老師6月份開的發(fā)票錯(cuò)了,請(qǐng)問8月份重新開票,開紅字發(fā)票后,6月份我公司開給對(duì)方的錯(cuò)的發(fā)票應(yīng)該要回來給我們是嗎?新開的紅字發(fā)票給對(duì)方哪一聯(lián),對(duì)方把6月份開的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,是不是我們單位需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎?
老師好,請(qǐng)問銷項(xiàng)發(fā)要是6月份開出去的,但對(duì)方單位沒有及時(shí)抵扣又遺失了抵扣聯(lián),現(xiàn)在對(duì)方因單位各稱有變動(dòng)退回發(fā)票,要求重新開發(fā)票。我可以直接開紅字發(fā)票沖銷然后開正確發(fā)票嗎?謝謝!
您好老師,我有一張銷項(xiàng)的發(fā)票開錯(cuò)了。不過已經(jīng)跨月。對(duì)方?jīng)]抵扣。我這個(gè)是需要開紅字發(fā)票么?現(xiàn)在直接可以從稅盤上開紅字發(fā)票么?然后再重新開具就好了對(duì)吧?
老師咨詢一個(gè)問題,9月份銷售方給我們開具發(fā)票金額稅額正確但噸位跟單價(jià)錯(cuò)誤,我們于9月份認(rèn)證抵扣,10月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤對(duì)方紅沖后重開,我們公司10月份,做賬時(shí)可以紅字沖9月份的憑證,然后重新認(rèn)證做正確的,稅金不用在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,直接扣出來可以嗎?
我們開具的專票有問題,對(duì)方只退回了發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)給丟了,但是可以確定對(duì)方?jīng)]有抵扣,現(xiàn)在要把錯(cuò)誤的發(fā)票開具紅字信息表后開負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅,然后重新開具,丟失的抵扣聯(lián)有什么辦法補(bǔ)救嗎?
一般納稅人建筑勞務(wù)公司租用小規(guī)模運(yùn)輸公司的攪拌車運(yùn)輸混凝土,兩公司簽訂了車輛租賃協(xié)議,勞務(wù)公司想取得攪拌車的油費(fèi),修理費(fèi),配件款的專票進(jìn)行抵扣,在租賃協(xié)議中注明,車輛的油費(fèi),修理費(fèi),配件款由勞務(wù)公司承擔(dān),這樣可以嗎?而對(duì)于勞務(wù)公司來說,這些費(fèi)用應(yīng)計(jì)入什么科目?運(yùn)輸公司在確認(rèn)收入時(shí),這些費(fèi)用要減除出來嗎?
公司種植小麥出售,要繳納增值稅嘛
請(qǐng)問老師發(fā)工資能從公戶轉(zhuǎn)給老板,老板再轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎
老師,異地工程項(xiàng)目開具的材料票需要預(yù)繳稅款嗎?
進(jìn)貨倆種商品,運(yùn)費(fèi)一共花了430,其中有112元的運(yùn)費(fèi)商家從余款里面扣了,對(duì)方發(fā)票沒開,后面一起開,怎么做分錄,成本怎么算?
您好,增值稅加計(jì)扣除怎么填寫申報(bào)表?
老師,房地產(chǎn)公司,給施工方付款900萬,對(duì)方一直不給開發(fā)票,老板讓給出3個(gè)解決方案出來,幫我想想解決辦法都有哪些?
個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,繳納的個(gè)稅款是公司承擔(dān)?還是出讓方股東自己承擔(dān)?
商貿(mào)企業(yè)當(dāng)期增值稅出口免稅銷售額1000萬元,當(dāng)期購進(jìn)的用于出口的貨物進(jìn)項(xiàng)稅額130萬元。當(dāng)期還有內(nèi)銷貨物,當(dāng)期期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅10萬元。 那么申請(qǐng)?jiān)鲋刀惓隹谕硕愂峭?30萬還是期末這10萬呢?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓交的個(gè)人所得稅是按報(bào)表上哪個(gè)金額來計(jì)算呢
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