你好,先扣減前有預(yù)收款預(yù)繳的增值稅
請(qǐng)問老師,房地產(chǎn)企業(yè)開具發(fā)銷售發(fā)票,先前有預(yù)收款預(yù)繳的增值稅,也有取得進(jìn)項(xiàng)的增值稅,我是先扣減哪里邊的?
我公司是房地產(chǎn)公司,前期有預(yù)繳增值稅,本期開具銷售發(fā)票,有應(yīng)交增值稅,但是小于前期預(yù)繳增值稅,直接抵減了,增值稅抵減了,附加稅也抵減了,只交了水利建設(shè)基金,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做? 哈當(dāng)時(shí)預(yù)交增值稅時(shí),附加稅沒有預(yù)交,是后來預(yù)交土地增值稅才預(yù)交了附加稅
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),預(yù)售階段取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?我們現(xiàn)在還沒有辦理竣工驗(yàn)收
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)平時(shí)預(yù)交的增值稅,在開具銷售(含9%稅率)發(fā)票時(shí),所產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅可以用以前按3%預(yù)交的增值稅進(jìn)行抵減嗎?這方面有什么具體規(guī)定?在增值稅申報(bào)表中如何填報(bào)?
房地產(chǎn)公司平時(shí)預(yù)售時(shí)已經(jīng)預(yù)交了增值稅,在開具增值稅銷售發(fā)票時(shí)可以先抵扣完這部分預(yù)交的增值稅后才交增值稅嗎?請(qǐng)問一下有什么具體的政策法規(guī)?
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
那就是先填四表是嗎?
增值稅附表四里邊的抵減數(shù)怎么是自動(dòng)生成到主表嗎?還是需要手動(dòng)在主表上填寫?
你好,是先填四表,增值稅附表四里邊的抵減數(shù)怎么是自動(dòng)生成到主表
是要手動(dòng)填的嗎?
你好,不用的,會(huì)自動(dòng)生成在主表,
我填了好像不能自動(dòng)生成到主表
你好,有沒有填寫預(yù)征表 《增值稅預(yù)繳稅款表》填寫結(jié)果如下: 將預(yù)征稅額填入《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》附表四(稅額抵減情況表)
增值稅預(yù)征表填了,四表也填了,但填當(dāng)期抵減沒有自動(dòng)生成到主表
你好,那你看看主表里能不能填寫進(jìn)入,不應(yīng)出現(xiàn)這樣的,