你好,在項目管理那里先把這兩個銀行卡的科目加進去,然后修改期初數(shù)據(jù),版本不一樣,操作可能會出入哦。
老師,我們用的是管家婆軟件,新建的賬套有兩個銀行卡的余額要錄入期初數(shù)據(jù),怎么填進去?
老師,我現(xiàn)在是新建立的賬套,填期初數(shù)據(jù),銀行存款有余額,其他應(yīng)收有余額,應(yīng)付賬款有余額,這三項都錄進去了,試算不平衡怎么調(diào)?
老師晚上好,剛?cè)肼毿聠挝?,之前用的流水記錄銷售,現(xiàn)在購進管家婆軟件,老板只給應(yīng)收款數(shù)和庫存商品數(shù),期初建賬差額我得放哪個科目,是內(nèi)賬
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計借方,貸方,期初余額,填哪個表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
老師好,上個月剛接手一家公司,之前是手工賬套,現(xiàn)在老板買了用友t3的做賬軟件,我這邊在軟件上建賬,是要先做期初余額錄入嗎?是按照上個月的期末余額錄入到軟件的期初余額嗎?
固定資產(chǎn),中級跟初級他暫估入賬的價格,是不是還是估價不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進項稅額需轉(zhuǎn)出20萬(2023年已勾選認證并入賬),會計分錄怎么做?應(yīng)該下個月上游公司才能變正常,到時稅局同意進項稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
怎么操作進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
申報24年年報,資產(chǎn)折舊、攤銷明細表里面,運輸工具和電子設(shè)備,原值是填所有固定資產(chǎn)和電子設(shè)備累計金額嗎,若24年申報23年年報是本年累計和累計折舊沒填報,那么25年申報24年時是不是有影響
老師好,請問股東分紅是按照利潤分配-未分配利潤本年余額按比例分的嗎?
請問個人還要個人所得稅匯算清繳嗎
一般納稅人給個體工商戶開普票,可以用進項稅額抵扣開的普票的稅額嗎
交印花稅,開要開的《現(xiàn)代服務(wù)—服務(wù)費》需要交印花稅嗎?
資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)負數(shù)累計折舊正數(shù)應(yīng)收賬款負數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
其他應(yīng)付款借方審計調(diào)到資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款項目是什么意思
加進去了,然后在哪修改期初數(shù)據(jù)?
系統(tǒng)管理那里點進去看看,期初數(shù)據(jù)看能不能修改了,如果不能的話,就需要反開賬了,這邊建議您做盤盈處理的。
沒有系統(tǒng)管理這一項,還沒有開賬呢?我想把期初余額先填進去再開賬,現(xiàn)在還沒有開賬
是用的超級管理員權(quán)限嗎?根據(jù)初始化步驟,一步步來就可以的呀。
我把銀行卡的余額錄進去了,試算不平衡怎么調(diào)?
現(xiàn)在是資產(chǎn)類年初余額14173.59元
資產(chǎn)的來源是什么呢,老板的投入還是公司盈利的呢
老板投入
應(yīng)填入實收資本14173.59元嗎?
你好,這樣是可以的。
我們有些應(yīng)付賬款,我也是可以直接錄入吧?是填在借方嗎?
可以的,應(yīng)付賬款,余額在貸方哦。
我們員工有借公司的款,要計入其他應(yīng)收款里吧?
是的,計入其他應(yīng)收款
老師,實收資本那個數(shù)我要填在貸方吧?
是的,所有者權(quán)益,貸方表示增加
其他應(yīng)收款也應(yīng)該是貸方吧?為什么余額是紅字呢?
其他應(yīng)收是資產(chǎn)類科目,借方表示增加
嗯,改過來了,現(xiàn)在銀行存款和實收資本是一致的,平衡了,但是其他應(yīng)收款有個余額,應(yīng)付賬款也有余額,試算還是不平衡,改怎么調(diào)?
差額可以調(diào)實收資本。