您好,認(rèn)證聯(lián)可以單獨(dú)匯總裝訂,做賬聯(lián)在憑證后粘貼。
進(jìn)項(xiàng)票的第二聯(lián)做賬聯(lián),第三聯(lián)認(rèn)證聯(lián) 分別怎么裝訂?
增值稅專票進(jìn)項(xiàng)第三聯(lián)記賬聯(lián)丟失,還保存的第二聯(lián),該怎么入賬?
購(gòu)貨拿到進(jìn)項(xiàng)票的第二聯(lián)第三聯(lián),一張做賬,一張放起來嗎
開錯(cuò)的專用發(fā)票,第二聯(lián)和第三聯(lián),以及對(duì)應(yīng)開的負(fù)數(shù)發(fā)票第二聯(lián)和第三聯(lián),是如何處理?是作為附件裝訂到憑證后面嗎?
老師 紅沖發(fā)票怎么粘貼的 是做一筆紅字分錄然后把負(fù)數(shù)一聯(lián)粘貼到記賬憑證后面,然后負(fù)數(shù)的第二聯(lián)第三聯(lián)和紅沖的第二聯(lián)第三聯(lián)單獨(dú)存放嗎
老師你好,我們?nèi)ツ暧袀€(gè)項(xiàng)目租賃費(fèi),當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4000 貸應(yīng)付賬款4000 一直掛賬,今年這個(gè)項(xiàng)目的4000元不用付了,我們是不是應(yīng)該沖銷這個(gè)4000,借應(yīng)付賬款4000貸以前年度損益調(diào)整4000 然后借以前年度損益調(diào)整4000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)4000 這個(gè)不影響本年利潤(rùn)影響累計(jì)利潤(rùn)
小規(guī)模減資,一人股東,500萬減到1萬可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?要怎么操作?
變更增加股東,財(cái)務(wù)需要優(yōu)化嗎?預(yù)收,預(yù)付往來較大需要調(diào)整嗎?未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),實(shí)收資本為0
老師,早上好,我想咨詢一下,公司有自建商場(chǎng),地塊也是我們的,現(xiàn)是想把商場(chǎng)的其中兩層樓1.96億過戶到對(duì)方,地還是我們的,請(qǐng)問需要涉及什么稅及計(jì)算方法
購(gòu)買原材料時(shí)入庫(kù),輸入進(jìn)銷存軟件,完工再入庫(kù)輸入進(jìn)銷存軟件?銷售再出庫(kù)輸入進(jìn)銷存軟件?
老師好,我現(xiàn)在實(shí)際的情況是1到5月份法人在三個(gè)公司報(bào)個(gè)稅,一個(gè)報(bào)500,一個(gè)報(bào)3000,一個(gè)報(bào)4800,專項(xiàng)附加扣除是3000,現(xiàn)在老板讓按三個(gè)點(diǎn)交個(gè)稅,多申報(bào)點(diǎn)個(gè)稅做成本,我現(xiàn)在每月該給老板發(fā)多少工資合適呢?
車輛掛靠在運(yùn)輸公司,車我們公司在用自己請(qǐng)的司機(jī)出的過路費(fèi)和油費(fèi),,掛靠的運(yùn)輸公司說可以給我們開發(fā)票(用我們的掛靠車輛),這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
老師好,增值稅專用發(fā)票認(rèn)證并抵扣,后期作廢了應(yīng)該怎么處理
本金化率的概念及應(yīng)用?
老師幫解答一下這道題
單獨(dú)匯總裝訂,怎么裝呢
您好,就是若有第三聯(lián)單獨(dú)匯總在一起裝訂,不與第二聯(lián)放在一起。