您好,因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人,若超過(guò)30萬(wàn)元季度收入,需要繳納增值稅,所以,可以先將含稅金額作為售價(jià),待月末進(jìn)行調(diào)整。

請(qǐng)問(wèn)下 我是小規(guī)模納稅人 我進(jìn)貨價(jià)300元的東西 沒(méi)有賺錢(qián) 按進(jìn)貨價(jià)賣(mài)給別人 我也不確定季度收入金額會(huì)不會(huì)超過(guò)30萬(wàn) 所以這個(gè)時(shí)候我賣(mài)給別人的時(shí)候要怎么定價(jià) 才能保證到時(shí)候不會(huì)虧本?
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第十六條的規(guī)定,小規(guī)模納稅人的營(yíng)業(yè)額不超過(guò)30萬(wàn)元的,應(yīng)當(dāng)按照第九行的規(guī)定,填寫(xiě)第九行的金額為零。他有開(kāi)票收入跟不開(kāi)票收入,然后相加,然后不超過(guò)30萬(wàn),那還不是要如實(shí)申報(bào),那我報(bào)稅的時(shí)候就是沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),也是填到那一行里面,但是他這個(gè)為什么填不進(jìn)去?怎么辦呢?
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第十六條的規(guī)定,小規(guī)模納稅人的營(yíng)業(yè)額不超過(guò)30萬(wàn)元的,應(yīng)當(dāng)按照第九行的規(guī)定,填寫(xiě)第九行的金額為零。他有開(kāi)票收入跟不開(kāi)票收入,然后相加,然后不超過(guò)30萬(wàn),那還不是要如實(shí)申報(bào),那我報(bào)稅的時(shí)候就是沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),也是填到那一行里面,但是他這個(gè)為什么填不進(jìn)去?怎么辦呢?
老師,這個(gè)月從總部進(jìn)了貨,總部跟分公司獨(dú)立核算,自負(fù)盈虧,比如我們從總部進(jìn)貨來(lái)的貨價(jià)款總額是9萬(wàn),這個(gè)9萬(wàn)就是分公司的成本,9萬(wàn)塊需要還給總部,但是分公司是沒(méi)錢(qián)的,還沒(méi)問(wèn)總部開(kāi)專(zhuān)票呢,因?yàn)檫@兩天對(duì)庫(kù)存跟總部的出庫(kù)單金額對(duì)不上,等對(duì)上后,假如貨款也就是分公司成本價(jià)總和是9萬(wàn)塊,6月需要做的會(huì)計(jì)分錄是啥?進(jìn)貨了也擺在店里了,但是到月底了一件都沒(méi)賣(mài)出去呢,貨品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面條紅棗這些,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在進(jìn)貨會(huì)計(jì)分錄和到時(shí)候賣(mài)出會(huì)計(jì)分錄都怎么寫(xiě)好?還有需要啥注意的細(xì)節(jié)也請(qǐng)講一下,講的細(xì)致有耐心的請(qǐng)回復(fù),謝謝。
我們賣(mài)熱水器的有個(gè)一般納稅人有個(gè)小規(guī)模進(jìn)貨廠家給我們開(kāi)折扣就讓發(fā)票給小規(guī)模不開(kāi)折扣就發(fā)票給一般人我們有一部分客戶(hù)是個(gè)體戶(hù)他不要票也不對(duì)公打款小規(guī)模進(jìn)貨有折扣,單價(jià)低,一直做無(wú)票收入進(jìn)貨價(jià)基礎(chǔ)上加5—10個(gè)點(diǎn)不是真實(shí)銷(xiāo)售單價(jià) 分錄借現(xiàn)金貸收入,沒(méi)有票流資金流,現(xiàn)在讓個(gè)體戶(hù)打款到對(duì)公,但是我不知道要不要給他們開(kāi)發(fā)票,因?yàn)樗麄儾灰?,要是給他們開(kāi)也行,開(kāi)的話有時(shí)候機(jī)器型號(hào)也和真實(shí)型號(hào)對(duì)不上,因?yàn)橛械男吞?hào)在一般人那里,又不能讓他們兩個(gè)地方打款,他們都是自己名字打款給對(duì)公,我要是給他們個(gè)人名字開(kāi)票,按照打款金額開(kāi),不管機(jī)器型號(hào), 打款和開(kāi)票金額一致,還是他們對(duì)公打款我還按照以前做無(wú)票,然后做銷(xiāo)售金額和打款金額一致,哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)小一些
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類(lèi)名稱(chēng)不一致(大類(lèi)一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢(qián)轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車(chē)給個(gè)人,通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具了二手車(chē)發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱(chēng)不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


那具體含稅金額怎么算呢?
月末調(diào)整又要怎么調(diào)整呢?
您好,不含稅金額=銷(xiāo)售金額/(1加增值稅征收率)
月末調(diào)整又要怎么調(diào)整呢?
您好,月末調(diào)整含稅收入金額,確保不超過(guò)30萬(wàn)元?
您好,即調(diào)整銷(xiāo)售單價(jià)。
比如單價(jià)300元的商品 具體要怎么定價(jià) 月末又怎么調(diào)整 麻煩幫我算下
您好,目前暫按1%計(jì)算增值稅,所以增值稅=300*0.01/1.01
那月收入總額超過(guò)30萬(wàn)了 跟沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) 這兩種情況 月末我要如何調(diào)整?
???還在嗎?回復(fù)下我的問(wèn)題 謝謝!
找了半天都沒(méi)看到投訴窗口 真想投訴舉報(bào)你
您好,沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)元不需要調(diào)整,超過(guò)30萬(wàn)元調(diào)整后期產(chǎn)品單價(jià)。