你好 借方余額的嗎
老師好 應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 為什么會有余額
老師,請問一下,應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅會有余額嗎
老師你好,應交增值稅月末余額5493轉(zhuǎn)出未交增值稅時金額5293,這會有什么影響
老師,借:應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。是將進項稅額轉(zhuǎn)出期末無余額,可是應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額了,這個期末可以有余額嗎
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 這樣做錯了嘛? 為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅科目會有余額?怎么平?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
是 借方余額 我都是本月做轉(zhuǎn)出 下月做繳納的分錄 上月做的是 借應交稅費增值稅轉(zhuǎn)出未交3000 貸應交稅費未交 3000 人后本月做的是借應交稅費增值稅未交 貸銀行存款 但是增值稅轉(zhuǎn)出未交有借方3000余額
進項 銷項 需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
上月的進項銷項沒結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交 這月怎么補做上月分錄
借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項 都是三級科目