您好,在消費稅角度屬于用于應(yīng)稅消費品用于非應(yīng)稅活動,所以需要繳納消費稅。
汽車廠用于管理部門的自產(chǎn)汽車為什么繳納消費稅 ,這不是在廠里面使用嗎也屬于生產(chǎn)必須吧
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人 (1)生產(chǎn)甲型號小汽車 500 輛,每輛出廠價為 12.5 萬元(不含增值稅),其中 490 輛用于銷售、10 輛用于企業(yè)管理部門。計算將甲型號小汽車用于管理部門應(yīng)繳納的消費稅
【考題·多選題】(2017年)納稅人發(fā)生的下列行為中,應(yīng) 征收消費稅的有( )。 A.白酒廠將自產(chǎn)的白酒贈送給客戶 B.葡萄酒廠將自產(chǎn)的葡萄酒用于連續(xù)生產(chǎn)酒心巧克力 C.化妝品廠將自產(chǎn)的高檔化妝品作為福利發(fā)給職工 D.汽車制造廠將自產(chǎn)的小汽車用于工廠內(nèi)部的行政部門 B選項用于生產(chǎn)連續(xù)消費品不是不繳納消費稅嘛?為什么還要選B
甲汽車制造廠為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1)將自產(chǎn)的一輛乘用車(氣缸容量2.0升)用于管理部門使用,同類汽車不含增值稅售價為300000元,該汽車成本150000元,消費稅稅率為5%(2)1月用自產(chǎn)的乘用車20輛投資于某客運公司,同類乘用車不含增值稅平均售價130000元,最高售價150000元,實際成本100000元,消費稅稅率為5%(3)按200萬元的價格(不含增值稅)銷售“超豪華小汽車1輛給乙汽車門店,并開具了增值稅專用發(fā)票,甲小汽車生產(chǎn)企業(yè)銷售的“超豪華小汽車”成本為120萬元,消費稅率為25%,乙汽車門店為增值稅一般納稅人,本年1月對取得的增值稅專用發(fā)票進行了認證。乙汽車門店將購入的“超豪華小汽車”對外零售,取得不含增值稅收入250萬元,以上款項均已收到(共47分)(1)計算甲汽車制造廠的應(yīng)納增值稅和消費稅(2)對甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理(3)對乙汽車門店進行增值稅和消費稅的計算和賬務(wù)處理
甲汽車制造廠為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1)將自產(chǎn)的一輛乘用車(氣缸容量2.0升)用于管理部門使用,同類汽車不含增值稅售價為300000元,該汽車成本150000元,消費稅稅率為5%(2)1月用自產(chǎn)的乘用車20輛投資于某客運公司,同類乘用車不含增值稅平均售價130000元,最高售價150000元,實際成本100000元,消費稅稅率為5%(3)按200萬元的價格(不含增值稅)銷售“超豪華小汽車1輛給乙汽車門店,并開具了增值稅專用發(fā)票,甲小汽車生產(chǎn)企業(yè)銷售的“超豪華小汽車”成本為120萬元,消費稅率為25%,乙汽車門店為增值稅一般納稅人,本年1月對取得的增值稅專用發(fā)票進行了認證。乙汽車門店將購入的“超豪華小汽車”對外零售,取得不含增值稅收入250萬元,以上款項均已收到(共47分)(1)計算甲汽車制造廠的應(yīng)納增值稅和消費稅(2)對甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理(3)對乙汽車門店進行增值稅和消費稅的計算和賬務(wù)處理。這是完整題目
想問老師,公司有意收購一家公司,明天過去做財務(wù)盡調(diào),但是領(lǐng)導(dǎo)沒有表示要獲取對方什么財務(wù)資料,請問要從哪里入手?這種是不是只是走個形式?
有兩個步驟加工制成。要求用平行結(jié)轉(zhuǎn)法計算產(chǎn)品的成本,費用要用要用約當產(chǎn)量比例法,第一個步驟月初在產(chǎn)品80投入130完工150在產(chǎn)品60完工40%第二個步驟月初在產(chǎn)品70投入150完工180在產(chǎn)品40完工60%計算第一步驟和第二步驟的直接材料直接人工制造費用的約當產(chǎn)量??
老師好,有一家公司的社保從去年年底一直沒交,到五月份才申報繳納,之前不確定能不能交了也計提,現(xiàn)在一下繳納了,以前工資申報時候也沒有把社保個人部分填上,現(xiàn)在回去改個稅嗎?可不可以把個人和公司部分都做在管理費用里面
零基礎(chǔ)現(xiàn)在開始準備注會,一年能考過注會的會計,財務(wù)管理,經(jīng)濟法么?需要每天學(xué)多久?
員工說不需要交稅,可以不用申報個稅嗎
零基礎(chǔ)現(xiàn)在開始準備注會,一年能考過注會的會計,財務(wù)管理,經(jīng)濟法么?需要每天學(xué)多久?
老師,你看我紅色框部分?。∧憧次疫@個表格里261729.89是用表格公式計算的,但是我手工算出來為跟表格算出來的不一樣?我手工算的是2605020.66×10.05÷100=261804.5763!?。∧睦锍鰡栴}了?表格也沒錯,我計算的也沒錯?。??!?!
老師,收到外幣后申報流程及賬務(wù)處理是什么?
老師,公司名下沒有車,也沒有租賃車,都是員工用自己的車外面出差,然后回來報銷油費,這個可以報銷嗎?怎么做賬呢?
公司每個月報了員工的個稅,但是員工很久都沒有發(fā)工資了。個稅還要繼續(xù)申報嗎?還要扣嗎?