你好,直接一次性計入七月就可以 不用分開

#提問#老師!我7月5日份付了3筆購貨款,但發(fā)票這3筆購貨款都是在7月底以前開過來的,有7月20日,沒超月底,我是在7月同時確認(rèn), 借:庫存商品,貸:銀行存款。 還是按日期分開寫分錄呢?
東方企業(yè)2020年4月月末部分總賬明末余額如下表所示:該企業(yè)5月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)5月2日,收東方企業(yè)2020年4月月末部分總賬明末余額如下表所示:該企業(yè)5月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)5月2日,收到東風(fēng)公司投資人股的機器一臺,價值為590000元。(2)5月4日,從工商銀行取得臨時借款800000元,存人存款賬戶(3)5月7日,用銀行存款購買辦公用品2500元。管理費日(4)5月8日,購人材料,買價50000元,增值稅稅率13%,材料已驗收人庫,貨款尚未支付。(5)5月10日,以銀行存款600000元償還短期借款。(6)5月12日,以銀行存款償還上月所欠長征公司貨款41000元(7)5月13日,接到銀行通知,收到光明公司支付的貨款325000元(8)5月15日,從銀行提收現(xiàn)金3500元備用(9)5月18日,采購員張某預(yù)借差旅費8000元,以現(xiàn)金支付(10)5月20日,向銀行借人短期借款550000元,償還前欠開元公司貨款(11)5月21日,以銀行存款支付所欠稅金48000元。(12)5月30日,倉庫轉(zhuǎn)來本月發(fā)出材料登記表,本月生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品共領(lǐng)
20X1年7月,公司發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: 1、7月1日,用銀行存款購買A原材料10000元,材料已驗收入庫; 2、7月1日,賒銷一批商品,價款為25000元,計入主營業(yè)務(wù)收入; 3、7月2日,收到甲公司的應(yīng)收賬款10000元,已存入銀行; 4、7月2日,向乙工廠購買B材料7500元,款項未付; 5、7月10日,向銀行借入短期借款50000元,用來償還前欠貨款; 6、7月12日,生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用A原材料18000元; 7、7月18日,收到投資者投資30000元,存入銀行; 8、7月20日,銷售一批商品給丙公司,銷售收入為27000元,并收到丙公司交來的一張3個月期的商業(yè)承兌匯票,面值27000元; 9、7月21日,向銀行借入期限3年的借款,用于購入一臺生產(chǎn)設(shè)備100000元,設(shè)備已驗收待投入生產(chǎn); 10、7月25日,以資本公積25000元轉(zhuǎn)增資本。 根據(jù)該公司7月份的經(jīng)濟業(yè)務(wù),在不考慮稅費的情況下,編制會計分錄和科目匯總表。
20X1年7月,公司發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: 1、7月1日,用銀行存款購買A原材料10000元,材料已驗收入庫; 2、7月1日,賒銷一批商品,價款為25000元,計入主營業(yè)務(wù)收入; 3、7月2日,收到甲公司的應(yīng)收賬款10000元,已存入銀行; 4、7月2日,向乙工廠購買B材料7500元,款項未付; 5、7月10日,向銀行借入短期借款50000元,用來償還前欠貨款; 6、7月12日,生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用A原材料18000元; 7、7月18日,收到投資者投資30000元,存入銀行; 8、7月20日,銷售一批商品給丙公司,銷售收入為27000元,并收到丙公司交來的一張3個月期的商業(yè)承兌匯票,面值27000元; 9、7月21日,向銀行借入期限3年的借款,用于購入一臺生產(chǎn)設(shè)備100000元,設(shè)備已驗收待投入生產(chǎn); 10、7月25日,以資本公積25000元轉(zhuǎn)增資本。 根據(jù)該公司7月份的經(jīng)濟業(yè)務(wù),在不考慮稅費的情況下,編制會計分錄和科目匯總表, 用會計分錄和科目匯總表的形式!!!!!!
20X1年7月,公司發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:1、7月1日,用銀行存款購買A原材料10000元,材料已驗收入庫;2、7月1日,賒銷一批商品,價款為25000元,計入主營業(yè)務(wù)收入;3、7月2日,收到甲公司的應(yīng)收賬款10000元,已存入銀行;4、7月2日,向乙工廠購買B材料7500元,款項未付;5、7月10日,向銀行借入短期借款50000元,用來償還前欠貨款;6、7月12日,生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用A原材料18000元;7、7月18日,收到投資者投資30000元,存入銀行;8、7月20日,銷售一批商品給丙公司,銷售收入為27000元,并收到丙公司交來的一張3個月期的商業(yè)承兌匯票,面值27000元;9、7月21日,向銀行借入期限3年的借款,用于購入一臺生產(chǎn)設(shè)備100000元,設(shè)備已驗收待投入生產(chǎn);10、7月25日,以資本公積25000元轉(zhuǎn)增資本。根據(jù)該公司7月份的經(jīng)濟業(yè)務(wù),在不考慮稅費的情況下,編制會計分錄(80分)和科目匯總表(20分)。
老師,這題扣除項目,為什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老師,要一份建筑業(yè)掛靠單位賬務(wù)處理的流程
老師,公司是小規(guī)模,有一家銷售電腦的公司和我們公司合作,公司購買的電腦,鼠標(biāo),硬盤,打印紙,打印機,打印機墨盒,墨粉以及公司電腦需要重裝系統(tǒng),軟件服務(wù)等等都是在這家電腦公司采購和提供軟件技術(shù)服務(wù),但是這家公司一般都是1年找我們結(jié)賬一次,今年2025年一年在這家電腦公司拿貨和修復(fù)電腦一共消費了8千多元,我目前喊對方開具發(fā)票,可以喊對方一次性給我們開8千多元嘛
尊敬的納稅人: 您申報的今年三季度增值稅銷售收入,少于互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)向稅務(wù)機關(guān)報送的收入金額。請您再次進行核實確認(rèn),如屬申報錯誤,請及時更正,以免帶來不必要的法律風(fēng)險和經(jīng)濟損失,影響您的納稅信用記錄。 ? 浙江稅務(wù) 2025年11月5日 老師你好,如果收到這樣的短信之后,不管他會怎么樣
個體工商戶定期定額開出3%的專票140000普票30000應(yīng)該填到第幾欄,定額是270000.系統(tǒng)自動帶出
想請教一下月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候要怎么做賬
老師好,我是酒店行業(yè),A客戶實際入住消費了1000元,但要求開發(fā)票1600元?這個屬于虛開發(fā)票嗎?這600元多開的到時要從私戶扣起手續(xù)費600*15%=90元的差額510元退回給A?但開始1600元A客戶是刷酒店公戶的
六稅兩費減免政策,附加稅要交嗎
老師,電商企業(yè)的刷單費用如何記賬。能進費用嗎
老師上個月還正常報社保,這個月老板說醫(yī)保局有個文件批不下來,10月份交不上社保,老師有風(fēng)險嗎?
哦!我也這么覺得,并沒跨月
嗯,歡迎有問題補充祝你學(xué)習(xí)愉快