不含稅收入乘以80%乘以20%=5000 這個(gè)公式解出來(lái)就可以了

勞務(wù)報(bào)酬稅后工資是5000,稅前工資是多少
老師,如果勞務(wù)報(bào)酬的稅后工資是5500的話,那稅前應(yīng)該是多少?怎么計(jì)算的?要交的個(gè)稅又是多少呢
老師,勞務(wù)報(bào)酬是什么,我工資月5000,勞務(wù)報(bào)酬超過(guò)多少可以繳納稅款,謝謝老師
請(qǐng)教老師,臨時(shí)工工資按勞務(wù)報(bào)酬交個(gè)稅也是每月5000的扣除數(shù)嗎 ,稅率是多少。
勞務(wù)報(bào)酬稅后5萬(wàn),稅前應(yīng)是多少?
淘寶平臺(tái)上導(dǎo)出來(lái)的扣點(diǎn)不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會(huì)出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開(kāi)了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒(méi)這張票?。?/p>
老師,老師收購(gòu)企業(yè),這個(gè)月銷售500萬(wàn)元,交多少增值稅合適
老師麻煩問(wèn)一下統(tǒng)計(jì)局是干嘛的
你好老師,請(qǐng)問(wèn)這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來(lái)的銷項(xiàng)少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開(kāi)9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開(kāi)13個(gè)點(diǎn)銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會(huì)計(jì)實(shí)操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計(jì)公司的納稅申報(bào)中,增值稅繳納進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的,這個(gè)金額在附表二中為什么沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
預(yù)付賬款會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)置?
老師我們公司有老板用品銷售的經(jīng)營(yíng)范圍,我們提供給供應(yīng)商這個(gè)證明,用于正常銷售,進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎


不對(duì)呀,就是用0.16x =5000?
你好,勞務(wù)報(bào)酬的計(jì)算方法是超過(guò)4000元扣20%,然后稅率是20%,
不含稅收入是x ,那就是x *80%*20%=5000
您好,對(duì)的,就是這樣計(jì)算的,然后您把這個(gè)x求出來(lái),就是稅前不含稅收入
那就是16x =5000 x 等于31250啊
這個(gè)稅后工資也不是5000呀
您好,是的,對(duì),您在正向驗(yàn)算一下,
不對(duì)呀,稅后勞務(wù)報(bào)酬5000,稅前31250,中間扣幾萬(wàn)的稅?
不是超過(guò)2萬(wàn)要按30%%-2000嗎
你好,前面看錯(cuò)了,看成5000元個(gè)稅了,您稍等一下,我給你寫計(jì)算過(guò)程
您好,稅前收入是5952.3810元
謝謝老師
您好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快