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Q

老師,開(kāi)出的發(fā)票和實(shí)際付款不一致,怎樣做賬。

2020-08-08 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-08 11:19

你好,和實(shí)際付款金額的差額掛往來(lái)

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快賬用戶9440 追問(wèn) 2020-08-08 11:22

買的材料,采購(gòu)有借款。然后收據(jù)和發(fā)票不一致,花錢(qián)多開(kāi)發(fā)票。我是內(nèi)賬會(huì)計(jì)咋記賬,分錄是什么。我還需要把這個(gè)錢(qián)從公戶倒出來(lái)嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-08 11:38

如果發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,可以退票重開(kāi),如果是真實(shí)的業(yè)務(wù),您就按發(fā)票入賬

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齊紅老師 解答 2020-08-08 11:39

實(shí)際花的錢(qián)大于原來(lái)借款報(bào)銷時(shí),企業(yè)再把差額補(bǔ)給報(bào)銷人就可以

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快賬用戶9440 追問(wèn) 2020-08-08 11:41

不是,因?yàn)槲覀冇械臇|西沒(méi)有發(fā)票,所以多開(kāi)了。發(fā)票和實(shí)際不符

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齊紅老師 解答 2020-08-08 11:48

您好,如果您是做內(nèi)賬,那您就根據(jù)發(fā)票入賬就可以

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齊紅老師 解答 2020-08-08 11:48

上面打錯(cuò)了,如果您用到外帳,根據(jù)發(fā)票的內(nèi)容和金額入賬

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齊紅老師 解答 2020-08-08 11:49

內(nèi)賬按照實(shí)際情況,您自己備注一下,用發(fā)票復(fù)印件或者備注發(fā)票原件在哪就可以

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快賬用戶9440 追問(wèn) 2020-08-08 11:49

我的意思是我做內(nèi)賬,我怎樣做賬

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快賬用戶9440 追問(wèn) 2020-08-08 11:49

外賬肯定實(shí)際根據(jù)發(fā)票

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快賬用戶9440 追問(wèn) 2020-08-08 11:53

比如我開(kāi)了一張8370元的發(fā)票,我需不需要往下面附上8370元的收據(jù)。

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齊紅老師 解答 2020-08-08 11:55

如果你收到的是現(xiàn)金就付現(xiàn)金收據(jù),收到的是銀行存款就付銀行回單,內(nèi)賬用復(fù)印件

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你好,和實(shí)際付款金額的差額掛往來(lái)
2020-08-08
你好,如果報(bào)銷的發(fā)票金額是505,但實(shí)際付款是500,按實(shí)際付款的金額入賬即可 借:費(fèi)用類科目 500 貸:銀行存款 500
2022-01-25
你好!這個(gè)按實(shí)際來(lái)入賬就好
2023-06-26
你好,這個(gè)最好還是一致的。
2021-10-25
給實(shí)際購(gòu)買方,然后實(shí)際購(gòu)買方出一個(gè)委托別人付款的證明。
2021-08-05
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