按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,只能開具增值稅普通發(fā)票;
選哪個,哪位老師能解釋下,自已使用過的固定資產(chǎn)按3%減按2%這個我明白,但是30.9這個怎么解釋,不應(yīng)該用3%嗎
老師,這個題不明白,求2019年資產(chǎn)表固定資產(chǎn)列示金額,我按著2019年分錄80-8-16不就是2019年的金額嗎?怎么還會用到在200的基礎(chǔ)上除掉折舊額再減去(80-8-16)呢,如果要用的話不是應(yīng)該用120這個金額嗎,120是甲公司列式的成本金額啊,是我哪里沒理解透徹嗎?
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),之前未抵扣進項,可以3%減按2%交稅,想問一下填附表的時候減免稅的性質(zhì)代碼應(yīng)該填什么?具體哪個減免性質(zhì)代碼號能發(fā)一下嗎
2008年12月31日以前未納入擴大增值稅抵扣范圍試點的納稅人,銷售自己使用過的2008年12月31日以前購進或者自制的固定資產(chǎn),按照3%征收率減按2%征收增值稅 老師這個文件怎么理解。 現(xiàn)在是22年一般納稅人之前是小規(guī)模納稅人報稅,可以按照3%征收率減按2%征收增值稅的嗎
老師,我們同一個設(shè)備當時入賬分成了兩個固定資產(chǎn)入賬,現(xiàn)在合并的話分錄要怎么做
老師,,公司法人社保遷到別的公司了,這個法人在本公司可以不做工資了嗎?
給車保險,發(fā)票金額4200,備注欄車船稅420,銀行存款實付金額4620,做賬分錄怎么寫
你好,老師,出口退稅企業(yè),7月報關(guān)兩票,7月原材料票只到一部分,8月申報退稅申報一票,成本核算時只核算申報退稅這一票成本,是這樣嗎。
老師:公司報銷費用,款已銀行支付,發(fā)票沒有,我應(yīng)該掛哪個會計科目好?
老師,請問增值稅發(fā)票抵扣勾選完,是這個月進行統(tǒng)計確認,還是下個月報稅前進行統(tǒng)計確認?
老師,每個月的增值稅交多少啊,老師的企業(yè)按什么算的 增值稅稅負率嗎?
什么樣的借款合同需要計提印花稅
老師 問下 我們的供應(yīng)商出差去現(xiàn)場給機器人補漆的差旅費 我們可以直接打給他嗎
請問個人借給公司的錢,沒有利息,簽了協(xié)議,這個要交印花稅嗎