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2008年12月31日以前未納入擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點的納稅人,銷售自己使用過的2008年12月31日以前購進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn),按照3%征收率減按2%征收增值稅 老師這個文件怎么理解。 現(xiàn)在是22年一般納稅人之前是小規(guī)模納稅人報稅,可以按照3%征收率減按2%征收增值稅的嗎

2024-08-30 14:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-30 14:10

你單位是小規(guī)模期間購買的固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)了,一般納稅人,一般納稅人銷售出去的可以按照3% 減安2%

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齊紅老師 解答 2024-08-30 14:11

或者你單位是2008年十二月份之前買來的,現(xiàn)在處置出去也是按照3%減按2%

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你單位是小規(guī)模期間購買的固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)了,一般納稅人,一般納稅人銷售出去的可以按照3% 減安2%
2024-08-30
您好 納入擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點,應(yīng)該按單位正常的稅率計算 因為試點地區(qū)當(dāng)時已經(jīng)抵扣了固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅額了 現(xiàn)在開具發(fā)票 要正常征稅
2021-03-13
同學(xué)你好 你的問題是什么呢
2021-04-08
你好,以下關(guān)于增值稅征收率使用的表述錯誤的是() A,C
2022-01-07
你好同學(xué),是的同學(xué)需要認(rèn)定備案的同學(xué)
2020-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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