您好,您這是屬于增加中間商,應該影響不是很大,但是你們合同手續(xù)需要齊全 您這2000萬是什么意思,為什么一定要達到2000萬
為了達到有銷售收入,收入從別的公司走賬會有什么后果,譬如A公司本來直接與C公司交易,現(xiàn)在A先經(jīng)過我們公司,我們開票,我們再用這筆錢跟C付款,C再開票給我們,這樣操作合法么,還有如果金額達到2000萬,對于納稅來說,有什么損失沒有呢?
想請教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購買質(zhì)保險,假如需要1000元(我們本身不具備這個業(yè)務),我們開收據(jù)不開票 2-客戶付錢給我們后,我們再把這1000付給具備這個業(yè)務的A公司,A收到1000后會給我們開票 3-我們與A的這個業(yè)務,每一筆會收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預付賬款(因為還沒收到票) 3-A公司給我們開票后再做成本,沖預付 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨的往來業(yè)務。 我總覺得這樣做有點奇怪,但是也不知道怎么做更好,請老師解惑。
掛靠A公司,有甲方支付到A公司的合同款,有A公司支付給采購和勞務公司的合同款(開真實采購票或者虛開的費用票,還有我們公司轉給A公司(有時候A公司該轉采購或者勞務公司的合同款,說是甲方該支付的款項沒到賬,賬上沒錢,需要我們先轉款),還有A公司每次給甲方開票都需要我們先把開票金額的11.75%的稅金轉給他們(說是包含增值稅及附加,印花,所得稅押金)……現(xiàn)在最終結算,他們說直接按“進項稅額-最低稅負”(如果進項稅額超過銷項稅額,就扣最低稅負金額,如果進項稅額低于銷項稅額,不再扣減最低稅負)+所得稅押金,就是應該退給我們的結算款,這是為什么?
老師容我們老板有4個公司 都賣圖書,我們其中A公司在北京是委托加工印刷圖書我們自己研發(fā)然后印刷完到我們A公司大庫房。其中也會外采圖書,分這兩部分。B公司在山東他可以加工圖書有時候我們A公司的印刷的圖書可能還經(jīng)過B公司加工一下,B公司也賣圖書都是網(wǎng)店電商平臺賣書,B公司主要靠加工收入和電商平臺賣書這兩個主營收入。而B,C,D公司賣書都是賣我們A公司的書按道理來說他應該先從我們A公司進書才能賣書 現(xiàn)在是賣書就從我們A公司庫房出書 沒有進書環(huán)節(jié),然后賣了書沒有成本結轉我們A公司就給B,C,D公司開圖書發(fā)票 別的手續(xù)都沒有。這樣是不對不合理的對吧 應該進書-開票-合同-打款-銷售-結轉成本對吧
老師好!我們公司去年注冊一般納稅人,注冊資金認繳100萬,目前除了必須公賬支付的錢其他開銷我們都是用私賬直接支付,很多費用沒開票,怎么樣把這些費用做到公賬里面呢?可以先把錢轉入公賬再以備用金的形式轉出來供日常開支嗎?租的辦公室也沒有開票,租金要怎么報銷呢?如果一直用私賬交易會導致我們實收資本沒有繳。
老師 請問,自己名下的車,租給自己注冊的公司 那個租賃合同都是我自己本人,請問怎么弄
勞務報酬在年度匯算清繳時,收入—6萬—專項扣除—其他扣除,這里的收入是指收入,還是指收入額:收入*(1-20%)?
老師,我們要銀行貸款要調(diào)整報表,請問我是在軟件里面調(diào)整還是直接在EXCEL里面調(diào)整
老師,你好,請問給員工租的宿舍是放福利費還是租賃費,員工宿舍水電費公司承擔部分無發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,您好! 單位有加油票但是沒有租賃車輛的合同及租賃發(fā)票,這部分加油費匯算清繳調(diào)增時填哪行次
老師小企業(yè)會計準則去年收入是借應收賬款20000帶主營業(yè)務收入20000,成本是借主營業(yè)務成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
老師,您好 公司簽了一個五年的房租合同 第一年租金2萬多 之后每年看實際情況進行租金約定 簽補充協(xié)議 這個合同符合租金準則嗎 可以確認使用權資產(chǎn)嗎 可以可以豁免嗎
我們是園區(qū)管理企業(yè),取得的自來水發(fā)票自來水公司是按3簡易計稅,我們又按3開給園區(qū)其他公司,這個進項稅額我們能不能抵扣
老師,我們員工的簽證費本身就沒有發(fā)票,大使館只給個單子,可以稅前扣除嗎
老師,社保公積金和工資在分公司發(fā)放,費用報銷發(fā)票開的總公司的抬頭,在總公司入費用做賬,這樣可以嗎
因為是招商引進企業(yè),政府對于這塊有要求,那如果這么操作是不是增值稅,進銷可以相抵,所得稅還是要交的呀
是的,所得稅還是根據(jù)利潤總額來算的,