這個(gè)你自己可以分清不冷
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)不是只設(shè)置應(yīng)交增值稅的嗎?我接到一個(gè)公司應(yīng)交稅費(fèi)下面設(shè)了三級(jí)科目跟一般納稅人一樣設(shè)置了很多三級(jí)科目了。繳納稅款就記入已交稅金里。我想只設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,我該怎么調(diào)?
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅可以項(xiàng)一般納稅人一樣設(shè)置三級(jí)明細(xì)科目嗎?會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里說的是只設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
快賬軟件賬套之前是小規(guī)模的,現(xiàn)在變一般納稅人,應(yīng)交增值稅下設(shè)了三級(jí)明細(xì)進(jìn)項(xiàng)稅額,但之前的應(yīng)交增值稅科目都變成了進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在怎樣更改
老師問一下,11月份之前是小規(guī)模納稅人,科目就設(shè)置了應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。12月份一般納稅人了,要設(shè)置進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額,以前的小規(guī)模的那個(gè)稅額余額怎么辦呢
小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,用金蝶軟件怎么在應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目應(yīng)交增值稅下設(shè)三級(jí)科目銷項(xiàng)稅額
老師你好,屬于2024年度的營業(yè)賬簿印花稅今年5月份申報(bào)了,有1塊多的滯納金。這個(gè)滯納金調(diào)整的話調(diào)整2024年的年報(bào)還是2025年度年報(bào)。然后印花稅計(jì)入24年的還是25年的利潤表里。
建筑行業(yè),間接成本和間接費(fèi)用是相同的嗎
第2問 應(yīng)當(dāng)是每個(gè)周期內(nèi) 進(jìn)行檢查 題目里沒說是承接上市實(shí)體審計(jì)業(yè)務(wù) 這個(gè)周期還是三年嗎
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗(yàn)證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗(yàn)證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊(cè)一個(gè)公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個(gè)公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價(jià)款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時(shí)間先后順序來的嗎
什么意思?
就是說,混合的話,你自己可以分清不
賬上可以查吧
這跟分得清有什么關(guān)系
如果你能分清的話,就在某一個(gè)月集中,設(shè)置好一般納稅人科目
但是賬上沒辦法很清晰的看出來
啊,不是可以分清嗎