你好,正常的留底就可以
建材貿(mào)易公司,一般納稅人 外賬,進(jìn)項(xiàng)比銷賬多了近2萬(wàn) 需要怎么調(diào)整
貿(mào)易行業(yè)一般納稅人,就是公司多繳納了兩筆所得稅 現(xiàn)在公司想注銷,需要調(diào)賬 把利潤(rùn)調(diào)高,不想要退稅 一般怎么調(diào) ?公司固定資產(chǎn)就只有8萬(wàn)多 固定資產(chǎn)清理 營(yíng)業(yè)外收入不夠
建材貿(mào)易公司,一般納稅人 購(gòu)進(jìn)貨物一批,已付款,進(jìn)項(xiàng)票未回,怎么入賬
老師,你好。我們公司是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多,財(cái)務(wù)軟做賬后,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額是負(fù)數(shù),需要調(diào)整嗎?
公司一般納稅人,20年3月有一筆簡(jiǎn)易征收收入,進(jìn)項(xiàng)未轉(zhuǎn)出,21年11月稅務(wù)要求按比例進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了增值稅,附加稅,請(qǐng)問(wèn)去年的所得稅匯算清繳報(bào)表需要調(diào)整嗎?因?yàn)樵鲋刀愂前幢壤{(diào)整的,如果調(diào)整所得稅,要按當(dāng)初進(jìn)項(xiàng)票入賬科目按比例調(diào)整嗎
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么?
會(huì)計(jì)科目需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎,申報(bào)時(shí),進(jìn)項(xiàng)填5萬(wàn)多,全部認(rèn)證抵扣可以嗎,建材行業(yè),如何合理避稅,很多運(yùn)輸費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票,可以入賬嗎
只要不是福利費(fèi),招待費(fèi)都可以抵扣。
取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)合理避稅,沒(méi)有發(fā)票可以做帳,但是不可以抵扣所得稅。
我的增值稅需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以。
會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
那就相當(dāng)于我本期應(yīng)交增值稅是0了,不用交增值稅及附加稅
那我下個(gè)月是不是要做相反分錄
還是不用做了,直接下個(gè)月可以抵扣
下個(gè)月需要交稅的話,不需要做相反的分錄, 繼續(xù)把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到瀟湘里面,如果需要交稅的話,做做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。