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建材貿(mào)易公司,一般納稅人 外賬,進(jìn)項(xiàng)比銷賬多了近2萬(wàn) 需要怎么調(diào)整

建材貿(mào)易公司,一般納稅人
外賬,進(jìn)項(xiàng)比銷賬多了近2萬(wàn)
需要怎么調(diào)整
2020-08-07 20:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-07 20:11

你好,正常的留底就可以

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快賬用戶2196 追問(wèn) 2020-08-07 20:14

會(huì)計(jì)科目需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎,申報(bào)時(shí),進(jìn)項(xiàng)填5萬(wàn)多,全部認(rèn)證抵扣可以嗎,建材行業(yè),如何合理避稅,很多運(yùn)輸費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票,可以入賬嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-07 20:15

只要不是福利費(fèi),招待費(fèi)都可以抵扣。

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齊紅老師 解答 2020-08-07 20:15

取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)合理避稅,沒(méi)有發(fā)票可以做帳,但是不可以抵扣所得稅。

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快賬用戶2196 追問(wèn) 2020-08-07 20:17

我的增值稅需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-07 20:18

月末結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以。

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快賬用戶2196 追問(wèn) 2020-08-07 20:18

會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-08-07 20:18

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2020-08-07 20:19

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

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快賬用戶2196 追問(wèn) 2020-08-07 20:20

那就相當(dāng)于我本期應(yīng)交增值稅是0了,不用交增值稅及附加稅

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快賬用戶2196 追問(wèn) 2020-08-07 20:21

那我下個(gè)月是不是要做相反分錄

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快賬用戶2196 追問(wèn) 2020-08-07 20:21

還是不用做了,直接下個(gè)月可以抵扣

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-07 20:25

下個(gè)月需要交稅的話,不需要做相反的分錄, 繼續(xù)把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到瀟湘里面,如果需要交稅的話,做做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

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你好,正常的留底就可以
2020-08-07
你好,1.月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理: 借:--未交增值稅 貸:--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 2.如果有應(yīng)交未交增值稅, 借:--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅
2020-08-07
你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:庫(kù)存商品——某某明細(xì) 貸:應(yīng)付賬款——暫估
2020-09-24
你好,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候, 借:庫(kù)存商品 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款 銷售出去的時(shí)候; 借:銀行存款(或應(yīng)收賬款) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-08-07
你好,這個(gè)的話直接調(diào)減費(fèi)用成本就可以了
2020-08-11
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