你好 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品——某某明細 貸:應付賬款——暫估
建材貿(mào)易公司,一般納稅人 外賬,進項比銷賬多了近2萬 需要怎么調(diào)整
建材貿(mào)易公司,一般納稅人,老板個人轉(zhuǎn)款到私人卡用于貨款報銷,怎么入賬
建材貿(mào)易公司,一般納稅人 購進貨物一批,已付款,進項票未回,怎么入賬
公司購進貨物,已付款,對方一直未給開具發(fā)票,怎么入賬?
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師好!公司二月份注冊清算已繳企業(yè)所得稅款2800元,請問分錄怎么做?
發(fā)票回來了,如何入賬
你好 沖銷暫估 借:應付賬款——暫估 貸:庫存商品——某某明細 然后做購進分錄 借:庫存商品等科目 貸:預付賬款
我只做借預付賬款貸銀行存款,等同供貨方?jīng)]有發(fā)貨行不行,等發(fā)票回來再入賬
你好,暫估的時候,還需要做庫存暫估入庫分錄才是的,而不僅僅是做預付款項一筆分錄的
需要什么原始憑證,只有銀行回單
你好,你是指哪一個業(yè)務分錄需要什么原始憑證呢
購進貨物一批,已付款,發(fā)票未回
你好,購進貨物一批,已付款,發(fā)票未回,原始憑證是銀行付款回單,對方單位給的送貨單
主要是找別人買的進項票,沒有送貨單
你好,找別人買的進項票(這樣構(gòu)成了虛開發(fā)票,應當杜絕才是的 )