你好,退回來的是普票,是這么操作。
老師,上月發(fā)票給開錯了,單位退回來了,這個月是先開負數(shù)發(fā)票,在考正確的發(fā)票,是不是?開負數(shù)發(fā)票,直接就點負數(shù)發(fā)票 ,直接開就行是吧,航天信息的
電子普通發(fā)票開錯了是不是沒有紅字發(fā)票信息表填寫?直接開負數(shù)就行?
您好老師?企業(yè)一般納稅人9月開個負數(shù)發(fā)票,負數(shù)發(fā)票的稅款在上月已經(jīng)交了,10在報稅的時候稅款是不是就直接抵了,就不用辦理退稅了吧
專用發(fā)票開錯了,當月的是直接開負數(shù)發(fā)票吧
老師,開出去的發(fā)票跨月了對方未抵扣,紅沖了,是不是就直接負數(shù)沖回,憑證后附上負數(shù)發(fā)票就行了?
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
不是普票,是專票
專票的,需要開紅字信息表,然后看附屬發(fā)票。
填紅字信息表——銷售方申請
如果發(fā)票沒有認證,銷售方來申請,如果認證了購買方來申請。
形成了開據(jù)紅字信息表后,下一步咋辦
然后上傳稅務(wù)局審核通過之后去打開發(fā)票開具頁面,然后點負數(shù)直接開具。
上傳在哪,航天信息客服電話?
你好,你現(xiàn)在到了哪一步?
你開出來之后點打印打印之后有一個上傳點上傳稅務(wù)局審核通過,會出來一個信息表編號,然后你再打印出來。 95113
知道了老師
不用客氣的,應(yīng)該的。