您好,公賬發(fā),申報(bào)工資,這樣可以做成本

老師,您好,我們是一家勞務(wù)公司,9月給對(duì)方開(kāi)票150萬(wàn)左右的金額,然后對(duì)方?jīng)]給成本票,領(lǐng)導(dǎo)讓我做工資表,我做成了,現(xiàn)在我想著9月計(jì)提上把工資,我可不可以多計(jì)提些,我們當(dāng)時(shí)開(kāi)票金額是1541530元,然后我想著計(jì)提成160萬(wàn)元,因?yàn)榈綍r(shí)候發(fā)工資不可能就按實(shí)際的開(kāi)票金額去發(fā)工資。到時(shí)候在調(diào)整這樣做可不可以呢老師。
老師,本來(lái)我們的工資是11月的工資,12月發(fā)。但是現(xiàn)在公司有些項(xiàng)目回款了,然后我們決定提前給員工發(fā)提成。這樣子的話,12月份第2次給他們發(fā)的提成工資,報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候,是要報(bào)在11月還是要報(bào)在12月?
老師你好 我想咨詢一下 我們這邊用別人勞務(wù)公司簽合同 我們給他們提供了人員工資及發(fā)票,但是他們算稅款的時(shí)候沒(méi)把成本給扣除掉,后面我就沒(méi)在提供成本,現(xiàn)在他們讓我給他們補(bǔ)成本,就是說(shuō) 我這個(gè)成本可不可從之前的稅款里扣除?
老師,給員工績(jī)效考核怎么設(shè)置好?我們現(xiàn)在每個(gè)月收入很少,但是固定成本還不少,原先給員工的提成都是收入直接乘以提成比例,員工拿的是挺多,可是公司是虧的。應(yīng)該按每個(gè)月收入除以當(dāng)月成本再來(lái)算提成嗎?這樣就有很多個(gè)月可能收入還沒(méi)成本高,這樣是不是就不用分提成了?
老師,如果老板給其他項(xiàng)目的員工發(fā)工資,用的現(xiàn)金(不想入賬交個(gè)s),然后又想從公賬里提取備用金還,這種我提了不建議,但是如果他們不聽(tīng),我能拒絕做賬嗎?
找郭老師,老板娘自己房產(chǎn)200平方,租金假設(shè)13000每個(gè)月,老板娘自己去稅局開(kāi)票回來(lái)公司,老板娘要自己交多少稅?感謝老師
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老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是一家小規(guī)模的中醫(yī)館,做內(nèi)賬,其他團(tuán)隊(duì)帶人來(lái)我醫(yī)館購(gòu)買膏方,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(總金額)是 177066, 已收 78951, 團(tuán)隊(duì)欠款 98115, 其中有個(gè)客戶交了 100 塊定金,需要退款,100 元定金不含在總金額哪里,我們要返 45% 給那個(gè)團(tuán)隊(duì), 團(tuán)隊(duì)欠款 98115 就直接在返傭哪里抵扣了,然后團(tuán)隊(duì)要再補(bǔ) 18335.3 元給醫(yī)館,但是團(tuán)隊(duì)把那 100 塊定金直接在補(bǔ)款哪里抵扣了,這樣要怎么樣做分錄,老師,我需要分錄
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下,我們自行建造的固定資產(chǎn)在轉(zhuǎn)固后還發(fā)生的費(fèi)用,增加原值的可以追溯到竣工驗(yàn)收補(bǔ)提折舊嗎?
老師,我們公司是一個(gè)物業(yè),然后我們把保安分包給其他保安公司了。這個(gè)保安公司要給我們來(lái)票的話,開(kāi)什么內(nèi)容呢?
老師個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬的多少要代扣代繳哪,一個(gè)文件規(guī)定的?
為啥不減700元? 我記得課上講過(guò):非自建找差額呀,老師
老師:我們租農(nóng)戶地建起的溫室大棚租給種植戶,要開(kāi)票開(kāi)什么項(xiàng)目的發(fā)票才對(duì)?
老師,我們應(yīng)發(fā)工資是1萬(wàn),有個(gè)稅30元,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工資是這樣嗎?借銷售費(fèi)用-工資1萬(wàn),貸應(yīng)付職工薪酬-工資1萬(wàn)。個(gè)稅還計(jì)提嗎?
老師,有遇到過(guò)這樣的情況嗎?第三方運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)跟廠家合作,在平臺(tái)上幫廠家運(yùn)營(yíng)店鋪,賺到的錢平臺(tái)結(jié)算給第三方公司,現(xiàn)在問(wèn)題就是,機(jī)構(gòu)要轉(zhuǎn)錢給廠家,要廠家開(kāi)發(fā)票,這種是開(kāi)什么名稱的發(fā)票?

