您好, 退貨的貨款,可以計入到預(yù)付賬款的借方。抵扣以后的貨款,做 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款
老師, 請問我們采購原材料上月的廢品本月退貨,已經(jīng)給他開了退貨發(fā)票,, 請問分錄怎樣做 采購付款方工式T+3
請問徐阿富老師,退貨抵扣了貨款怎樣做分錄,我們是購貨方
老師好,我們是購買方,3月份進(jìn)的貨,7月份發(fā)生了退貨,進(jìn)項稅額已抵扣,具體分錄怎么做
老師,請問,我們是購買方,發(fā)生退貨了,進(jìn)項稅抵扣了,轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫?
公司購買材料進(jìn)項抵扣了,部分退貨已開紅字信息表了,但這錢對方未退給我們,因為后面購買的有材料款,退貨的材料款從購貨材料款里扣,這分錄怎么寫?
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報表的時候是填入其他非流動資產(chǎn),是嗎?
老師,比如我三月一個月賣幾家貨,四個月一次性付進(jìn)貨貨款,開票,這種賬應(yīng)該怎么做?
【簡答題】 (1)A注冊會計師并不打算信賴控制,這時A注冊會計師沒有必要進(jìn)一步了解在業(yè)務(wù)流程層面的控制。答案是恰當(dāng)。但我不理解的是,注會對與審計相關(guān)的控制都要了解不是必須的嗎?為什么這里說沒必要呢?
年度匯算清繳,沒有需要調(diào)整的表,需要填嗎?
老師發(fā)票上開個正數(shù),同時又開個相同的負(fù)數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢一個問題,自然人股東有必要轉(zhuǎn)成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉(zhuǎn)成法人股東
老師,下個月是六月,是不是從六月開始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡過的,請幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請問一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開核算嗎,如果分開核算非常麻煩,還是說 可以合并核算
老師你好!麻煩你幫我整理下,本月購貨141944,退貨6825,其中退了4865錢,抵扣1960貨款,這個分錄怎么處理呀?謝謝!
退貨6825,其中退了4865錢?--這兩者的差額,是什么數(shù)字呢?要怎么處理? 本月購貨141944--這個是已經(jīng)支付的款項對嗎? 退貨是否取得紅字發(fā)票了呢?是否涉及進(jìn)項稅額呢? 請您逐一回復(fù)一下
退了6825的貨,供貨商退一部分錢,然后再抵扣一部份貨款,購貨141944,支付了84124,其他的貨款未支付,和發(fā)票沒關(guān)系,未開
我是先做借庫存 141944 貨應(yīng)付 141944 借應(yīng)付6825 貸庫存6825 借銀行4865 貸其他收入
借應(yīng)付84124 貸銀行
借銀行4865 貸其他收入---這筆分錄是不對的,怎么能貸方計入其他收入呢?
請教下老師 這個退貨款和抵扣把我搞暈了
借應(yīng)付84124 貸銀行---這筆分錄對的
哪這個退貨款抵扣怎么做
借:庫存商品 141944 貸:應(yīng)付賬款 141944 借:應(yīng)付賬款 84124 貸:銀行存款 84124 退貨6825元 借:銀行存款 4865 庫存商品 1960 貸:庫存商品 6825
您看一下我根據(jù)您的描述,我列的分錄,是否符合您公司的實際呢
老師,這個1960不是之前入在141944里了,如果再做一次借庫存商品,哪不重了
應(yīng)該退貨包含在141944吧
這樣的話,做 退貨6825元 借:銀行存款 4865 應(yīng)付賬款 1960 貸:庫存商品 6825
謝謝,我也是這樣處理的
您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利。