你好 公司購買材料進(jìn)項(xiàng)抵扣了 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 部分退貨已開紅字信息表了,但這錢對(duì)方未退給我們 借:應(yīng)付賬款,貸:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 退貨的材料款從購貨材料款里扣 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款
子公司購買原材料,已經(jīng)和對(duì)方結(jié)算清貨款,后面也不和他家合作了。但是現(xiàn)在算下來后有銷售折扣,開了紅字發(fā)票。那對(duì)方如果把折扣部分的款退給我們要怎么做分錄,如果他把這部分款抵在總公司的貨款里(因?yàn)檫@家公司和總公司還有合作),那子公司又要怎么做賬?
老師,你好,請(qǐng)問下我公司買材料,然后材料出問題,進(jìn)項(xiàng)稅我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在退貨退款,這個(gè)票怎么開?對(duì)方來還是我們開?
老師,你好,請(qǐng)問下我公司買材料,然后材料出問題,進(jìn)項(xiàng)稅我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在退貨退款,這個(gè)票怎么開?對(duì)方開還是我們開?流程怎么走?
公司購買材料進(jìn)項(xiàng)抵扣了,部分退貨已開紅字信息表了,但這錢對(duì)方未退給我們,因?yàn)楹竺尜徺I的有材料款,退貨的材料款從購貨材料款里扣,這分錄怎么寫?
請(qǐng)問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅
在編制合并報(bào)表抵銷未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益時(shí),是否涉及將土地增值稅計(jì)入的稅金及附加?
老師,報(bào)表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項(xiàng)?
老師這個(gè)是不是應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
你好,不是。如果是??(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)我會(huì)告知的 不要把(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),與? 進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)搞混了,完全是兩碼事的?
好的,那這個(gè)申報(bào)時(shí)要注意什么嗎?
你好,就是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)的問題,而不要填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的地方