你好 如果是這樣的話(huà) 你們要有相關(guān)的服務(wù)合同 你們支付服務(wù)費(fèi) 相對(duì)的話(huà)會(huì)減少個(gè)稅的

老師,我公司剛成立不久,老板想雇兩個(gè)兼職人員做設(shè)計(jì)服務(wù),周期2.3個(gè)月吧,一個(gè)人3萬(wàn),現(xiàn)在的問(wèn)題是,兼職人員覺(jué)得個(gè)稅太高了,我們可以找個(gè)勞務(wù)派遣公司嗎,這樣是不是可以少交個(gè)稅呢
老師好!我們老板有兩個(gè)公司,我做賬的公司是2月剛注冊(cè)的,現(xiàn)在業(yè)務(wù)就是原公司人員在做,所以這公司沒(méi)有員工,上個(gè)月也沒(méi)有工資,這個(gè)要不要個(gè)人所得稅申報(bào)?還是0申報(bào)?以后一直這樣可以嗎?
自己新辦的小微企業(yè),暫時(shí)業(yè)務(wù)各方面考慮沒(méi)有員工,就一個(gè)兼職跑腿辦點(diǎn)雜事人員a實(shí)際付款一個(gè)月150,季度付,且這錢(qián)是我對(duì)公戶(hù)轉(zhuǎn)了b賬戶(hù)(a要求的不轉(zhuǎn)他卡,轉(zhuǎn)他媳婦卡),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)我報(bào)了3個(gè)月把a(bǔ)弄成員工,我報(bào)了一個(gè)月300-500的工資,我覺(jué)得報(bào)150看著太太少。請(qǐng)問(wèn)老師,1??把這種兼職人員報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)可以嗎,就報(bào)幾百塊一個(gè)月可以嗎?要不然就一個(gè)員工沒(méi)有怎么報(bào)??2??報(bào)個(gè)稅報(bào)a和實(shí)際發(fā)工資到b,然后還報(bào)個(gè)稅和實(shí)際工資數(shù)額不一樣,這樣操作可以嗎,之后可以繼續(xù)這樣嗎?正確合規(guī)操作是不是都得一致?辛苦老師我問(wèn)的都幫我回答一下
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人兼職我們公司付的工資,個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)的會(huì)展服務(wù)*活動(dòng)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,個(gè)稅扣繳端彈出這個(gè)個(gè)人的所得項(xiàng)目為勞務(wù)報(bào)酬所得,所得 項(xiàng)目為勞務(wù)報(bào)酬所得稅務(wù)局是怎么判定的?可以改嗎?因?yàn)槿ザ悇?wù)局代開(kāi)發(fā)票給我公司的個(gè)人不想以勞務(wù)報(bào)酬所得交個(gè)稅,因?yàn)槎愘M(fèi)高
老師,應(yīng)付職工薪酬的填寫(xiě)包括公司和個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)嗎?
2023年對(duì)公支付一筆款,供應(yīng)商一直沒(méi)開(kāi)發(fā)票回來(lái),對(duì)公的必須要開(kāi)發(fā)票回來(lái)嗎?
企業(yè)的股東不是法人可以借錢(qián)給公司然后還款嗎?金額比較大的
老師,請(qǐng)問(wèn)這這一列我要怎么快速把選裝的這些名稱(chēng)分別放在不同的列里面,比如測(cè)踏放一列,皮座椅放一列,大屏導(dǎo)航放一列?怎么把這些字提出來(lái)放在單元格里面?
投資出去的錢(qián),影響未分配利潤(rùn)嗎
老師,發(fā)票上備注匯率7.1034、1478美元、人民幣10498.83元,匯率7.1052、64124.8美元、人民幣455619.53元,確認(rèn)的收入為10498.83+455619.53,收到美元時(shí)當(dāng)日匯率匯算的人民幣是3551.19+6988.28+456818.66元,確認(rèn)收入額與收款匯算人民幣之間的差額1239.77元匯兌損益?
未開(kāi)票收入 怎么做會(huì)計(jì)科目
老師,9月份開(kāi)了3張0稅率發(fā)票,第一張匯率7.1085、52862美元,人民幣375769.53元。第2張匯率7.1034、1478美元,人民幣10498.83元。第三張匯率7.1052、美元64124.8元,人民幣455619.53元。9月開(kāi)票確認(rèn)收入時(shí)應(yīng)如何計(jì)算匯兌損益啊
老師,實(shí)際貨物已經(jīng)銷(xiāo)售了,當(dāng)時(shí)忘了開(kāi)票進(jìn)來(lái),但我們已經(jīng)開(kāi)票出去了,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本是負(fù)數(shù) 怎么辦,小規(guī)模納稅人,票在這個(gè)月已經(jīng)開(kāi)進(jìn)來(lái)了,但現(xiàn)在做9月的賬,結(jié)完成本庫(kù)存成負(fù)數(shù)了
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅申報(bào)表季報(bào)填列利潤(rùn)總額是根據(jù)利潤(rùn)表(季報(bào))的年末余額那列數(shù)據(jù)嗎


老師,服務(wù)合同是我和勞務(wù)派遣公司簽訂是吧,我們公司剛成立,就這樣弄,沒(méi)什么不合法的吧
老師,您知道勞務(wù)派遣公司,他們是怎么弄的嗎,為什么他們可以少交稅呢
你好 比如勞務(wù)派遣員工與用工單位簽訂的勞務(wù)派遣用工協(xié)議,應(yīng)當(dāng)由用工單位向用人單位收取用工費(fèi)用,按約定的部分支付給勞務(wù)派遣員工。則對(duì)用工單位來(lái)說(shuō),按全額確認(rèn)收入,按支付給勞務(wù)派遣員工的為成本,增值稅按差額征收,則勞務(wù)派遣員工的個(gè)稅應(yīng)當(dāng)由用工單位申報(bào)個(gè)稅。 這個(gè)你到時(shí)可以跟對(duì)方合同約定相關(guān)的。
老師,那勞務(wù)派遣單位他們可以少繳納個(gè)稅嗎,他們也得申報(bào)個(gè)稅呀
你好 是的 也得報(bào)個(gè)稅的 他們?nèi)绻亲约簡(jiǎn)T工 按工資薪金報(bào)個(gè)稅的
老師,如果不找勞務(wù)派遣,我們給申報(bào)個(gè)稅,是按勞務(wù)申報(bào)個(gè)稅,但是勞務(wù)最后不都是匯入綜合所得嗎,跟按工資薪金所得交個(gè)稅不是一樣的嗎
你好 按勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)稅申報(bào) 。到時(shí)他們次年會(huì)匯算綜合收入 多退少補(bǔ)的 不一樣 工資是工資 次年匯算是按綜合收入的稅率表來(lái)計(jì)算的