同學(xué)你好,可以抵扣的。
老師您好!我們是一般納稅人,做銷售監(jiān)控設(shè)備,安裝,還有監(jiān)控維護(hù)這塊的,收到了招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)專票可以抵扣增值稅嗎
問(wèn)一下,要是一般納稅人,服務(wù)這一塊是簡(jiǎn)易征收也享受了免征增值稅業(yè)務(wù),那還有一貨物銷售是按13%征收的,那我們有收到設(shè)備的專票能抵扣嗎?
發(fā)票相關(guān):我們收到兩種發(fā)票---發(fā)票的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱分別為1.*與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入*2020-2021年度武漢市臨床醫(yī)學(xué)科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)---增值稅普票 2.*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*---增值稅專票,我們是醫(yī)藥行業(yè)一般納稅人。除了第一種不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,第二種可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅以外,這兩種發(fā)票對(duì)于我們而言,還有其他區(qū)別嗎?
老師好,一般納稅人,本期有收到增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的普通發(fā)票,但是本期沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的稅要報(bào),增值稅申報(bào)表的主表那里我想把這筆費(fèi)用填到第二十三欄的應(yīng)納稅額減征額那,系統(tǒng)不被允許應(yīng)納稅減征額大于應(yīng)納稅合計(jì),那我是不是可以留到下個(gè)月再填
【朝陽(yáng)稅務(wù)】您好!根據(jù)財(cái)稅(2012)15號(hào),你單位取得技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開(kāi)具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票后可全額抵減增值稅應(yīng)納稅額,請(qǐng)?jiān)谧罱黄谠鲋刀惿陥?bào)表的《增值稅減免稅明細(xì)申報(bào)表》中選擇減稅代碼“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,并按照技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額填寫“本期發(fā)生額”(按季申報(bào)為10月征期填寫,按月申報(bào)為9月征期填寫)。今后在您取得技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票后請(qǐng)注意及時(shí)進(jìn)行抵減,謝謝! 老師,我們是小規(guī)模納稅人,是不是不用理會(huì)這個(gè)?
老師請(qǐng)教一下,就是我們企業(yè)很小20人左右,但是還是設(shè)設(shè)立了研發(fā)部,我想問(wèn)問(wèn)我們研發(fā)人員工資還有研發(fā)新品醬料這些領(lǐng)用的原輔料這些應(yīng)該怎么入賬呢?他們沒(méi)有立項(xiàng)
老師,我們公司車間買了臺(tái)洗地機(jī),買了一臺(tái)冰柜,還有螺桿空壓機(jī),起重機(jī),那個(gè)固定資產(chǎn)歸類應(yīng)該歸在哪一類呀
老師我四月接手一家公司,我在哪個(gè)模塊查詢企業(yè)所得稅申報(bào)了沒(méi)有
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報(bào)銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費(fèi)用類~這個(gè)款項(xiàng)之前的會(huì)計(jì)已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開(kāi)具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
這個(gè)也可以抵扣?為什么呢?
因?yàn)檫@個(gè)屬于企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的。