您好 可以等年末的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
老師您好~我想問下月末結(jié)轉(zhuǎn)損益時,本年利潤貸方有余額,這個需要處理嗎?
老師,請問一下 我結(jié)轉(zhuǎn)利潤的時候 余額全部轉(zhuǎn)了,為啥結(jié)轉(zhuǎn)損益后本年利潤貸方又有余額了?
想問一下結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候是費(fèi)用的貸方減少,損益類無余額,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的借方,就變成了這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄。從這t型賬戶看損益類科目借減貸加。結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,應(yīng)該是本年利潤增加個嘛,想問一下是理解錯誤嗎?
老師我想問下結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的金額是結(jié)轉(zhuǎn)損益后的12月末的利潤表上的凈利潤金額還是利潤總額?另外這個分錄是寫到結(jié)轉(zhuǎn)損益后面的嗎?
老師你好,我的資產(chǎn)處置損益期末余額在貸方,但是結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候是紅字在貸方,沖了我的利潤,這是為什么呢
老師你好,如果4月份有個經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計入管理費(fèi)用,當(dāng)時以為無法取得發(fā)票,7月份又取得了這個經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)票,請問現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆也許
老師能講一下,稅務(wù)登記操作步驟
項(xiàng)目支出建設(shè)廠房后的支出維修等,現(xiàn)金流量怎么選
老師 我是同一控股下的兩個子公司合并 合并時被合并方例如賬面有: 無形資產(chǎn)20萬 這個無形資產(chǎn)是商標(biāo)合并時需要交增值稅嗎
新注冊企業(yè),如果不開通稅務(wù)登記有什么影響
預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)和普通復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的關(guān)系式是?普通年金現(xiàn)值系數(shù)和普通復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的關(guān)系是?
老師你好,我們是一般納稅人,我們開票有稅點(diǎn)的,開專票和開普票有什么區(qū)別嗎,就銷項(xiàng)票而言
這題CD怎么理解?C我算出來是2.5啊,為什么是22.5?D從來沒見過
你好,請問企業(yè)原來A股東認(rèn)繳500,B股東認(rèn)繳550,如果企業(yè)減資股東占比有變化嗎?減資在稅務(wù)上有什么注意事項(xiàng)嗎?認(rèn)繳,無實(shí)繳的情況。
若公司預(yù)計息稅前利潤在每股收益無差別點(diǎn)增長10%,計算采用乙方案時D公司每股收益的增長幅度。 財務(wù)杠桿系數(shù)1.29。
好嘞~謝謝老師~我還想問下月末營業(yè)外收入科目貸方有余額,這個需要處理嗎?
營業(yè)外收入科目貸方有余額,這個需要處理
老師,這個我需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀?
借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤
好嘞 謝謝老師!
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
愛你么么噠
嗯嗯 我先回復(fù)下哈 不然系統(tǒng)一直提示