同學(xué),你好! 資產(chǎn)處置損益是損益類科目,增加在借方,減少在貸方,期末貸方余額表示凈收益。 結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候是紅字在貸方——回復(fù):結(jié)轉(zhuǎn)損益按常理是在借方正數(shù)表示 借:資產(chǎn)處置損益 貸:本年利潤 另外一種表示 貸:資產(chǎn)處置損益(紅字) 貸:本年利潤 這兩種表示的結(jié)果是一樣的。
老師,你好,因?yàn)槲也皇锹┳隽艘还P帳嗎 我就反結(jié)賬,用紅字沖銷了本期損益 ,在結(jié)轉(zhuǎn)損益 那我的利潤表,也會發(fā)生變化嗎
為什么我結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,我的其他收入金額時在貸方(紅字),不應(yīng)該是在借方藍(lán)字嗎
出售是在固定資產(chǎn)清理核算的。最后這個賬戶余額可能在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)到“資產(chǎn)處置損益”的貸方。也可能是借方余額,最后轉(zhuǎn)到“資產(chǎn)處置損益”賬戶的借方。?為什么
老師你好,我的資產(chǎn)處置損益期末余額在貸方,但是結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候是紅字在貸方,沖了我的利潤,這是為什么呢
老師,我是新手,我用丁字帳把損益類科目做了一遍,結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目的時候 有點(diǎn)不會 所有費(fèi)用成本類在貸方 所有收入類在借方 比如 本年利潤 科目借方金額合計(jì)數(shù)是 1680.53 貸方合計(jì)數(shù):30946.83 我理解的是最終 余額在半年利潤的貸方: 30946.83—1680.53=29266.3 但是貸方表示盈利,我們這個月實(shí)際是虧損的,我有點(diǎn)不懂了?
老師:這種月攤銷的一年性,做暫估費(fèi)用,相當(dāng)于后期全部要去調(diào)整對嗎?那還是挺多的,例如音樂使用費(fèi)這一樣,就要去改12筆憑證,好像有點(diǎn)多,
老師,你好, 廠房改造期間,花費(fèi)的費(fèi)用,沒有取得發(fā)票,可以按權(quán)責(zé)發(fā)生制,把實(shí)際花出去的錢,記入改造的費(fèi)用中,未支付的,待支付時在計(jì)入可以嗎?
老師,保溫庫房,折舊年限是幾年?
老師請問,正在領(lǐng)取失業(yè)金的會記人員,仍給原公司稅務(wù)申報(bào),會不會露餡了,就停止發(fā)失業(yè)金了?謝謝老師!
老師 請問憑證是一月一裝,還是一季度裝?
你好,小規(guī)模科技公司,可以開出具服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎,是幾個點(diǎn)的
老師您好,我24年公司賣一輛車20萬,然后公司開出二手車增值稅發(fā)票了,但在二手交易市場開的沒有留底當(dāng)時,這樣結(jié)轉(zhuǎn)清理匯算清繳要不要調(diào)增回?
公司注冊資本50萬,股權(quán)比例60/20/20。股東A實(shí)繳18萬,股東B實(shí)繳3萬,股東C實(shí)繳6萬。現(xiàn)在股東B退股,股份全轉(zhuǎn)讓給股東A.轉(zhuǎn)讓作價還是3萬元。請問股東A和B各需要繳納什么稅費(fèi),稅費(fèi)各是多少,麻煩老師幫忙計(jì)算下。
公積金的個人部分繳費(fèi)是可以每個人都不一樣的嗎?比如張三員工要求個人部分5%,李四要求個人部分12%,宋五要求個人部分5%
20.2萬÷(1十1%)為什么我算出是2,不是20萬
那為什么利潤表里是顯示負(fù)數(shù)呢
我的現(xiàn)在是紅字在貸方,應(yīng)該是增加了我的利潤才對,但是利潤變里的資產(chǎn)處置損益是負(fù)數(shù)
同學(xué),你好!你說的是利潤表中資產(chǎn)處置損益項(xiàng)目的金額嗎?
是的老師
你拍出來我看一下
麻煩老師幫忙看一下
同學(xué),你好! 資產(chǎn)處置損益科目結(jié)轉(zhuǎn)損益設(shè)置過,默認(rèn)按照費(fèi)用類結(jié)轉(zhuǎn)到貸方了。 1、同學(xué)看看這張結(jié)轉(zhuǎn)憑證是否能直接更改科目方向。 2、同學(xué)看看期間損益結(jié)轉(zhuǎn)或科目設(shè)置那里能不能調(diào)整一下結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)式,按照收入類別去結(jié)轉(zhuǎn)
這個科目的方向是在借方,是正確的嗎?
同學(xué),你好!資產(chǎn)處置損益科目即屬于收益類科目又屬于費(fèi)用類科目,但是在利潤表中它是以資產(chǎn)處置收益列示的(損失用負(fù)數(shù)表示),損益按照收入類型結(jié)轉(zhuǎn)的話,方便利潤表取數(shù)。
我想問的是,這個科目在我的會計(jì)核算科目里面是借方形式存在的,我是不是要改在貸方核算呢?
是的,同學(xué),改在貸方核算