您好,那您就按本月實(shí)際領(lǐng)的數(shù)入賬,這個(gè)需要能區(qū)分開(kāi),然后才好分?jǐn)?/p>
老師,我這個(gè)月領(lǐng)了一批輔料,可是用三個(gè)月,我想把成本分?jǐn)偟竭@三個(gè)月,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呀
老師,我本月領(lǐng)了一起輔料,本月和下個(gè)月這兩個(gè)月才消耗完,但是出庫(kù),是這個(gè)月,我賬上應(yīng)該怎么記賬,才能把成本分?jǐn)偟竭@兩個(gè)月?
老師,我們這個(gè)月要入庫(kù)一批邊角料,所用的材料是以前年度零星留存的原材料,那我應(yīng)該怎么核算這批成本呀,以前年度的原材料早已經(jīng)把成本分?jǐn)偭?/p>
老師好,我們公司上個(gè)月假設(shè)領(lǐng)用原材料100萬(wàn),然后分配到了三個(gè)用途,研發(fā)領(lǐng)料、生產(chǎn)成本、自制半成品。這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月領(lǐng)用的100萬(wàn)原料里有10萬(wàn)其實(shí)應(yīng)該是銷售出庫(kù),倉(cāng)庫(kù)做錯(cuò)了單。那是不是應(yīng)該要把10萬(wàn)當(dāng)時(shí)分配進(jìn)入的用途里沖回來(lái)?然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售原料成本
老師。我想問(wèn)一下,現(xiàn)實(shí)中,我們這個(gè)月才開(kāi)始做成本,領(lǐng)料是借生產(chǎn)成本,貸原材料,那么他的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是按照幾個(gè)月領(lǐng)料嗎,還是只是這個(gè)月的。那下個(gè)月怎么做呀?
老師,您好,我們是做培訓(xùn)的,一般納稅人,增值稅按簡(jiǎn)易計(jì)稅,我現(xiàn)在申報(bào)增值稅,我的報(bào)表只需要在3%征收率的服務(wù)那填收入金額就可以了,其他的不用填是把
我是商貿(mào)企業(yè),用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi),對(duì)方開(kāi)票,借:銷售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 我是商貿(mào)企業(yè),用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi),對(duì)方未開(kāi)票,借:其他應(yīng)收款 這2個(gè)不同借方,沒(méi)明白
戶抖音提現(xiàn)到公司賬戶怎么做賬
老師,按摩椅的發(fā)票可以抵扣入賬嗎
老師,投資款可以一點(diǎn)一點(diǎn)的轉(zhuǎn)嘛
老師,想問(wèn)一下實(shí)際的業(yè)務(wù) 本公司a企業(yè)給山西b企業(yè)開(kāi)具發(fā)票,結(jié)果c公司給a企業(yè)回的款項(xiàng),怎么做賬務(wù)處理。
老師,如果酒店行業(yè)實(shí)際控制人不愿交稅,所以不愿把資料提供給財(cái)務(wù),但介紹人讓財(cái)務(wù)繼續(xù)做下去而且一年代理費(fèi)已付,那請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)還要不要跟店員確認(rèn)上月個(gè)稅申報(bào)工資表,因?yàn)榈陠T也歸實(shí)際控制人管?
老師,我想問(wèn)一下,我司是小規(guī)模納稅人,銷售初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,之前一直是開(kāi)免稅普票的,后面因?yàn)橛锌蛻粜枨缶烷_(kāi)票專票3%,請(qǐng)問(wèn)后續(xù)還能繼續(xù)開(kāi)免稅普票嗎
老師,我也不知道為啥要是遇到男老板 男領(lǐng)導(dǎo)都能和平相處,工作也比較順利。要是女老板 女的管事,我就特相處不來(lái),也不知是咋回事
老師咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人。給個(gè)體戶不做賬那種簡(jiǎn)易戶銷售商品。也沒(méi)簽合同。銷售額三萬(wàn)對(duì)方也沒(méi)要求發(fā)票這些。我這邊做無(wú)票收入還會(huì)產(chǎn)生印花稅嗎
那我賬上科目應(yīng)該怎么記呢,這個(gè)月領(lǐng)出來(lái)的我記到制造費(fèi)用里邊了,月底轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本,如果我分?jǐn)偟脑拺?yīng)該怎么記科目
您好,生產(chǎn)產(chǎn)品直接領(lǐng)用的材料,借生產(chǎn)成本貸原材料,如果是車間領(lǐng)用的,借制造費(fèi)用貸原材料