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老師,銷售方,本月已銷售商品,商品已出庫,銷售發(fā)票未開具,暫估入賬怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

2020-08-06 20:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-06 20:49

你好,你需要暫估收入的嗎?你們有銷售合同嗎?

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快賬用戶6633 追問 2020-08-06 22:24

有銷售合同,收到貨款的時(shí)候做過這個(gè)憑證,借方銀行存款 貸方應(yīng)收賬款對應(yīng)供應(yīng)商

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齊紅老師 解答 2020-08-06 22:28

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶6633 追問 2020-08-06 22:53

這個(gè)發(fā)票還未開,貸方應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 不是要抵扣了么,未開取銷售發(fā)票怎么抵扣呢有點(diǎn)不明白

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齊紅老師 解答 2020-08-06 22:55

你不是要暫估首日嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-06 22:55

你不是要暫估收入嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-06 22:56

無票收入 和有發(fā)票的一樣的 不開發(fā)票也做應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶6633 追問 2020-08-06 23:35

有銷售發(fā)票是這樣做的憑證 借方銀行存款貸方應(yīng)收賬款 開發(fā)票 后 借方應(yīng)收賬款 貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 若未開發(fā)票分錄應(yīng)該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2020-08-07 08:08

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 無票收入

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你好,你需要暫估收入的嗎?你們有銷售合同嗎?
2020-08-06
借原材料貸應(yīng)付賬款暫估 借生產(chǎn)成本, 貸原材料 應(yīng)付職工薪酬工資 制造費(fèi)用 借庫存商品,貸生產(chǎn)成本 之前沒有購入過這個(gè)原材料嗎?
2023-02-11
你好 補(bǔ)做商品入庫 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2023-04-04
還是正常做入庫和銷售出庫的分錄一樣。
2023-10-11
暫估入庫? 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2024-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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