你好,計(jì)入其他應(yīng)付款,然后付給業(yè)主委員會(huì)

某大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)畢業(yè)的張某,擔(dān)任一家電子元器件經(jīng)銷企業(yè)(宏達(dá)電子)的會(huì)計(jì)主管。宏達(dá)電子的投資人兼總經(jīng)理創(chuàng)辦該企業(yè)已經(jīng)三年,年?duì)I業(yè)規(guī)模已經(jīng)達(dá)3000萬(wàn)元,公司業(yè)務(wù)基本走上正軌,因此,他將更多精力放到了公司業(yè)務(wù)拓展和公司宏觀管理等重大事項(xiàng)上。2018年7月份,總經(jīng)理要求會(huì)計(jì)主管張某將2018年前半年報(bào)表(截止2018年6月30日的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù))呈報(bào)給自己,閱讀后發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)不像自己想象的那么多,提出以下疑問(wèn):(1)公司于6月10日已經(jīng)收到甲企業(yè)采購(gòu)貨物款項(xiàng)500萬(wàn)元,并且7月10日已經(jīng)向?qū)Ψ教峤回浳铮瑸槭裁礇]有將這500萬(wàn)元計(jì)入利潤(rùn)表?(2)6月份的員工薪酬共計(jì)60萬(wàn)元,預(yù)計(jì)7月20日才會(huì)實(shí)際支付,為什么尚未支付就已經(jīng)作為費(fèi)用計(jì)入了利潤(rùn)表?2.要求(1)如果你是會(huì)計(jì)張某,如何解答上述疑問(wèn)?(10分)(2)請(qǐng)分析6月10日預(yù)收到銷貨款500萬(wàn)元、6月份員工薪酬60萬(wàn)元兩個(gè)事項(xiàng),采用復(fù)式記賬方法,最終應(yīng)該分別在什么報(bào)表及報(bào)表項(xiàng)目得到體現(xiàn)。(10分)。
2020年最新物業(yè)管理規(guī)定,物業(yè)公司收取的電梯廣告費(fèi)和停車費(fèi)走哪個(gè)科目,物業(yè)法規(guī)定收取的以上兩種費(fèi)用是歸業(yè)主所有嗎?
老師您好2020年最新物業(yè)管理規(guī)定,物業(yè)公司收取的電梯廣告費(fèi)和停車費(fèi)走哪個(gè)科目,物業(yè)法規(guī)定收取的以上兩種費(fèi)用是歸業(yè)主所有嗎?有具體操作步驟嗎?
我們是商業(yè)管理公司,出租房屋和物業(yè)管理,收公攤能耗,電費(fèi),房子不是我們的,對(duì)外出租有商鋪有公寓類型的 問(wèn)題一,公攤能耗是合同里約定的,按每間每月收取固定金額,這個(gè)之前我們問(wèn)過(guò)稅審,稅審意見是我們主營(yíng)是9個(gè)點(diǎn)的租賃,可以依據(jù)主營(yíng),公攤能耗收入按9個(gè)點(diǎn)收取,我們開票也是9個(gè)點(diǎn)開的這個(gè)沒問(wèn)題吧 問(wèn)題二我們有收電費(fèi),開具13個(gè)點(diǎn)銷售貨物發(fā)票,可是我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表附表一13貨物銷售額那里是灰色的填不了,13的服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)是藍(lán)色的,是為啥尼?這家單位2年之前是個(gè)餐飲公司,后面改為商業(yè)管理公司,有些項(xiàng)目剛運(yùn)營(yíng),售電這塊都9月才有開票 問(wèn)題三租出的商戶籌開期間有收取商戶裝修水電費(fèi),現(xiàn)場(chǎng)管理,垃圾清運(yùn)費(fèi)用,都是未開票的,當(dāng)時(shí)賬上確認(rèn)收入是按去掉9個(gè)點(diǎn)來(lái)算的,這樣對(duì)嗎?不對(duì)的話,應(yīng)該按哪個(gè)來(lái),增值稅申報(bào)表怎么填?賬怎么調(diào)整
你好老師:小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專項(xiàng)款,由于我們只能開具收取物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票,對(duì)方也答應(yīng)可以開物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票,但實(shí)際這筆屬于專項(xiàng)資金用于小區(qū)公共維修款和生活垃圾運(yùn)輸款,,但是我開局的是收取物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)如何做賬,是不是應(yīng)該直接走收入,可以這筆錢是屬于??钅?,那我應(yīng)該如何做賬,我需要每一步的會(huì)計(jì)分錄謝謝。 之前我們每個(gè)月都有固定人員清運(yùn)生活垃圾所以走的是應(yīng)付職工薪酬科目
老師,社?;鶖?shù)調(diào)整,需要補(bǔ)繳1-9月份調(diào)整部分,因?yàn)樯婕坝幸呀?jīng)離職的人員,且補(bǔ)繳數(shù)額較小,如果公司全部承擔(dān)費(fèi)用,賬面怎么做?
老師,這里怎么更改?
老師,兩套賬合并是新建一個(gè)賬套錄期初余額嗎?
你好 老師 我們?nèi)ツ赀€是個(gè)體戶核定征收 業(yè)務(wù)描述:貨是去年賣出去的,也已經(jīng)開了發(fā)票,那個(gè)時(shí)候核定征收,就沒有做賬,昨天收到貨款,怎么入賬比較合理?
老師,做合并報(bào)表是調(diào)期初余額嗎?
董效彬老師接下把 董效彬老師接下把 怎么引入工時(shí)呢?工時(shí)是怎么來(lái)的呢?
咨詢服務(wù)行業(yè)計(jì)提員工工資是否借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(金額是未扣社保金額)。待發(fā)放工資時(shí),借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款其他應(yīng)收款個(gè)人社保
從資產(chǎn)負(fù)債表看企業(yè)虧損多少的話,是不是用期末余額減去期初余額呢
老師,三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表更新了,要填入職工薪酬,第一欄已計(jì)入成本的職工薪酬包含員工福利和工資和社保的計(jì)提數(shù)嗎?也就是科目余額表的應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目貸方數(shù)? 第二欄實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,是填入科目余額表的應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目職工薪酬的借方數(shù)嗎?今年1月發(fā)去年12月工資,包含去年12月份的實(shí)發(fā)工資嗎?
還沒有發(fā)的工資在哪個(gè)科目看啊


我們單位沒有設(shè)立獨(dú)立賬戶,也沒有業(yè)主委員會(huì)。
那就計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
年底轉(zhuǎn)出來(lái)嗎
你們開票了嗎?收到錢應(yīng)該有開票吧
開票了開的是管理費(fèi)
那你就要做收入了
老師那我以后怎么開票呢?
開票開服務(wù)費(fèi)就可以
老師開服務(wù)費(fèi)需要去稅務(wù)局申請(qǐng)嗎?,因?yàn)槲覀兒孟裰荒荛_代收供暖費(fèi),收物業(yè)費(fèi)和管理法,別的好像不可以
那你就開管理費(fèi),不開服務(wù)費(fèi)
那我是不是就得走收入,因?yàn)檫@筆錢不是應(yīng)該歸業(yè)主所有嗎?我只是怕到時(shí)候有人投訴
你開了發(fā)票就要做收入的