同學(xué),你好 直接把稅金計入成本 借:成本 貸:銀行存款
老師,我們超市購入的商品,記入成本的時候增值稅專用發(fā)票。沒有抵扣,會計分錄怎么做?
老師,我有點迷糊,如果一般納稅人拿到增值稅專用發(fā)票進(jìn)項票,那是可以抵扣增值稅,做分錄的時候計入成本,這樣企業(yè)所得稅也會減少嗎?
老師,我們購買一批商品時沒有發(fā)票,我這批商品銷售時做的了收入有銷項稅,申報增值稅時可以進(jìn)行抵扣之前留抵的進(jìn)項稅嗎?
老師,購進(jìn)貨物,已收到增值稅專用發(fā)票,做賬時我能先入賬,但申報增值稅的時候先不抵扣的嗎?會計分錄怎么寫???
.D社區(qū)便民超市為小規(guī)模納稅人。本月購進(jìn)各類商品,部分購進(jìn)業(yè)務(wù)取得了增值稅專用發(fā)票,合計價款為20000元,合計增值稅額為2600元。當(dāng)月銷售商品取得含稅收入61800元。要求:計算D超市本月應(yīng)繳納的增值稅額。沒有進(jìn)項稅抵扣
老師,直播行業(yè)是給稅務(wù)局上傳收入嗎,主播的個稅不是公司報的,是別的平臺報的,這樣有風(fēng)險嗎
請樸老師解答,老師我想請問一下,畫紅筆的地方,計算增值稅的時候,契稅為什么不扣
老師,個稅是按一年的累計收入核算嗎,
老師好如果預(yù)收減少900那資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,怎么調(diào),預(yù)收減少是因為預(yù)收結(jié)轉(zhuǎn)成收入了
老師,我賬上有個A單位欠我貨款,但是這個錢是由B單位來還的,他們兩個是一個法人,那這個需要準(zhǔn)備一個什么證明嗎?
聘用的員工是退休人員,已經(jīng)退休了又出來打工,工資怎么申報?是在勞務(wù)費那里申報嗎?需要按照勞務(wù)費扣除個稅嗎?
老師,現(xiàn)在向銀行借款10萬,應(yīng)付賬款5萬,結(jié)果把10萬都付給了客戶,客戶把多出來的5萬元轉(zhuǎn)給了我司的友情個人,前財務(wù)做賬掛:其他應(yīng)付款-友情個人,這樣做賬合規(guī)嗎?
老師發(fā)票金額418.7稅務(wù)局可以抵扣金額415.48老師怎么做賬呢?
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在在填報科技型中小企業(yè)申報,我們匯算清繳表A107012 本年研發(fā)費用加計扣除總額填寫3208654.35.那研發(fā)費用加及扣除所得稅減免額是多少呢
請問老師,股東實收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”,可以做實收資本科目嗎
我們是一般納稅人
進(jìn)項稅額怎么做?
同學(xué),你好 如果你們不認(rèn)證,不抵扣的話,就是把稅金做到成本里面
以后要認(rèn)證,現(xiàn)在前面月份的都沒有認(rèn)證完
是待認(rèn)證
同學(xué),你好 你是說,你以后需要認(rèn)證,但是現(xiàn)在先不認(rèn)證對嗎?
就是的老師
同學(xué),你好 一般如果要認(rèn)證的專票,在收到的當(dāng)月就要認(rèn)證,如果沒有抵扣完,可以下個月繼續(xù)抵扣,你們是因為什么原因現(xiàn)在不抵扣呢?
老師,認(rèn)證和勾選抵扣不是一回事嗎
同學(xué),你好 認(rèn)證是在勾選平臺上勾選認(rèn)證 認(rèn)證之后可以抵扣,有可能你的銷項小于進(jìn)項,沒有抵扣完,可以放在下個月繼續(xù)抵扣