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老師,我們購買一批商品時沒有發(fā)票,我這批商品銷售時做的了收入有銷項(xiàng)稅,申報增值稅時可以進(jìn)行抵扣之前留抵的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

2022-07-16 08:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-07-16 08:24

您好,之前留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額還是可以抵扣的

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您好,之前留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額還是可以抵扣的
2022-07-16
同學(xué)你好 不勾選就做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)
2022-09-02
你好? ?可以的。? ?不一定非得用A產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣。 你用BCD產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅都可以抵扣的?
2021-02-24
您好, 這個是需要轉(zhuǎn)出的
2022-08-11
同學(xué)你好 重新開發(fā)票進(jìn)來勾選
2024-04-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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