你好, 借,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸,銀行存款等 攤銷時(shí) 借,銷售費(fèi)用 貸,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
售樓部銷售中心自建,是鋼結(jié)構(gòu)的,房屋完工后拆除,這個(gè)自建的售樓部怎么入賬?攤銷時(shí):借管控費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
老師好,我酒店樓層改造一層樓,按合同10個(gè)月將款付完, 借:在建工程 應(yīng)繳稅費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)款已付完,怎么做會(huì)計(jì)分錄?可以做長(zhǎng)期待攤嗎 借:長(zhǎng)期待攤 貸:在建工程
老師,我們公司是2018年3月成立,屬于房地產(chǎn)開發(fā)公司,集團(tuán)公司是股東投資商,子公司開發(fā)商;25畝地,一半自持,一半商用辦公銷售;共建4棟樓,1#樓建自持酒店,2#樓自持集團(tuán)辦公大樓,3#樓和4#樓對(duì)外出售公寓房(商用辦公)做銷售處理,站子公司角度記帳請(qǐng)教 :2018年土地成本及項(xiàng)目成本及費(fèi)用當(dāng)時(shí)入帳時(shí)全部記入開發(fā)成本科目,現(xiàn)在我們一半自持的辦公樓這個(gè)月剛喬遷過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)老師,開發(fā)成本如何結(jié)轉(zhuǎn),如何帳務(wù)處理?請(qǐng)問(wèn)在什么情況下,財(cái)務(wù)確認(rèn)固定資產(chǎn)?需要哪些證明材料才能確認(rèn)固定資產(chǎn)?請(qǐng)老師給予解答。
老師你好,公司裝修設(shè)計(jì)的款是之前付了7萬(wàn),分錄是做借:其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 194690.27 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 25309.73 貸:其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯(cuò)的我這么做?請(qǐng)告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來(lái)了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點(diǎn)!
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆](méi)有施工方提供驗(yàn)收單一直沒(méi)有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說(shuō)是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是嗎,如果計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,我們現(xiàn)在生產(chǎn),這個(gè)分錄怎么寫
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒(méi)看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬(wàn)的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬(wàn)發(fā)票是A公司開的,另20萬(wàn)是B公司開的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬(wàn)轉(zhuǎn)過(guò)去,這樣操作對(duì)這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來(lái)說(shuō),應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬(wàn)款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說(shuō)可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?
做在銷售費(fèi)用—辦公費(fèi)里可以嗎
還是:銷售費(fèi)用—鋼構(gòu)房
你好,是銷售費(fèi)用—鋼構(gòu)房攤銷
好的,謝謝了
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快