你好,是計(jì)入銷售費(fèi)用 借,銷售費(fèi)用 貸,銀行存款等

公司外的人,是合作模式。提銷售提成,個(gè)體戶開票過(guò)來(lái)。這個(gè)我是直接計(jì)銷售成本還是需要做銷售費(fèi)用,分錄怎么做
公司是做培訓(xùn)的,找人制作了網(wǎng)站用來(lái)招生和宣傳,支付了7萬(wàn)多且已收到票,這個(gè)分錄怎么做?需要做無(wú)形資產(chǎn)長(zhǎng)期攤銷嗎?還是直接計(jì)入銷售費(fèi)用
個(gè)體戶是查賬征收 月銷售額平均在30萬(wàn) 但是這個(gè)銷售額流水都入了一個(gè)小規(guī)模公司的公戶 所有成本票與費(fèi)用票都開給小規(guī)模 但是個(gè)體戶偶爾也開票 這種怎么做賬好
#提問(wèn)#我司是銷售公司,請(qǐng)問(wèn)老師,在公司內(nèi)賬核算毛利潤(rùn)時(shí)把期間費(fèi)用除開,其他費(fèi)用(諸如物流成本,稅金成本《注:我司是不含稅銷售》)都可以作為成本核算直接在毛利潤(rùn)核算時(shí)計(jì)入吧?公式:毛利潤(rùn)=產(chǎn)品銷售額-產(chǎn)品成本額-物流成本-稅金成本,這樣做行嗎?
老師,我公司是一個(gè)獨(dú)立核算的子公司,子公司的收入是子公司的銷售人員幫總公司進(jìn)行銷售后總公司給咱子公司銷售分成,子公司對(duì)這銷售分成給總公司開具發(fā)票,成本就是銷售人員的工資、差旅費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi),這些支出怎么記賬?是記銷售費(fèi)用還是直接記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


銷售費(fèi)用里面的什么,可以建個(gè)什么二級(jí)科目
你好,銷售費(fèi)用一傭金
他是個(gè)體戶開票,那我這邊沒(méi)有涉及到個(gè)稅問(wèn)題吧
你好, 是的,不涉及代扣個(gè)稅;
謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快