借 應交稅費-增值稅 應交稅費-城建稅 貸 現(xiàn)金
請問老師個體戶小規(guī)模納稅人,7月份現(xiàn)金交納的增值稅和城建稅怎么做分錄
老師,小規(guī)模納稅人,7月申報2季度增值稅,有小規(guī)模不滿30免稅和稅控服務費抵減,請問我這兩部分分錄是做到6月份還是7月份
小規(guī)模納稅人代開發(fā)票交的增值稅和城建稅怎么做分錄
小規(guī)模代開的增值稅已經繳納的增值稅和城建稅怎么做分錄
小規(guī)模納稅人,10月份繳納第三季度(7-9月份)的增值稅和附加稅。但是9月份沒有計提稅金。10月份怎么做賬做分錄?
老師你好,我給老板干了活,有三年多了,差我6000多塊錢的工資,到現(xiàn)在都不給,請問一下,如何使用法律手段把它要回來?
老師:2022年收到法院一筆款,2025年補報收入,那成本怎么核算?
老師。您好,餐飲行業(yè)請問有折扣的發(fā)票怎么入賬,做分錄呢
收到的買星巴克卡和盒馬生鮮卡,沒有發(fā)票,只有小票,可以入賬嗎?入賬后,匯算清繳需要調整嗎?
退回之前多征收的工會經費,分錄怎么做?
老師,半成品直接出售是作為原材料還是庫存商品核算?
借主營業(yè)務成本如何算出來
公司是眼鏡生產銷售企業(yè),原來會計計提工資就分管理費用~工資和生產成本~工資 1、這公司車間有主任,班長,那是不是要把車間主任與班長計入制造費用~工資?還是可以不要分? 2、倉庫人員的工資是計入管理費用~工資嗎?
請問食材配送是多少稅率
壞賬準備與月末結轉的會計分錄
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是在樣子做的,報表出來了,應交稅金是負數(shù)
同學,您好,為何是負數(shù),如果是負數(shù)就不用繳了。
我們是季報,沒計提稅金的,但7月份的確交了稅,這個賬應該怎樣處理
城建稅可以借附金及附加 貸銀行存款。 但增值稅你怎么產生的呢?你當時的會計分錄是什么。
增值稅有475元,借,應交稅費 應該增值稅,貸銀行存款475
同學,您好,這個就是繳費的分錄。
但報表是負數(shù),老師應該怎樣做呢
為什么會負,原因是什么
不知道啊,老師
同學,您好,先找一下原因,然后告訴我,我再幫你調整,沒有原因我也沒有辦法協(xié)助你。