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老師,之前公司掛應收賬款15萬,現(xiàn)在確定收不回來了,該怎么會計分錄呀?

2020-08-06 13:37
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齊紅老師

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2020-08-06 13:37

你好,借營業(yè)外支出貸應收賬款

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你好,借營業(yè)外支出貸應收賬款
2020-08-06
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應收賬款
2022-07-13
你好,當時的分錄怎么做的?借庫存現(xiàn)金嗎?
2022-07-08
你好再計提? 7萬? 轉銷就可以
2022-10-19
直接做應收賬款的內(nèi)部調(diào)整
2024-01-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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