借銀行存款,貸其他應(yīng)收款, 借銀行貸在建工程
尊敬的老師您好:我是建筑勞務(wù)公司,總承包在外省承接工程,專業(yè)分包勞務(wù)給我公司,2019年12月開票給總承包200萬,回款70萬,之前會計12月計提的工資是1505800元,扣掉個稅20124,(個稅2020年1月申報扣款)掛其他應(yīng)付款工資1485676元(我公司到今天沒收到工程款就沒發(fā)工資 ),2020 年1月總承包在沒通知我們的前提下直接從農(nóng)民工專戶打給農(nóng)民工工資400萬,并沒扣個稅,現(xiàn)在我收到代付農(nóng)民工工資銀行回單,請問我公司應(yīng)收賬款130萬和其他應(yīng)付款工資1485676在賬上掛一年了,我該怎么做賬務(wù)處理,謝謝老師回復(fù)
老師你好,公司裝修設(shè)計的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長期待攤費用 194690.27 應(yīng)交稅費 進項 25309.73 貸:其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯的我這么做?請告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長期待攤費用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點!
乙公司為增值稅一般納稅人。2020年6月1日,乙公司購入B公司發(fā)行的公司債券,支付價款2600萬元(其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息50萬元),另支付交易費用30萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1.8元。該筆B公司債券面值為250萬元。乙公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)進行管理和核算。2020年6月10日,乙公司收到該筆債券利息50萬元。假定2020年6月30日,乙公司持有B公司的公允價值為2670萬元;2020年12月31日,乙公司持有B公司債券的公允價值為2580萬元。假定2021年3月15日,乙公司出了所持有的售了全部B公司債券,價款為35500000元。不考慮相關(guān)稅費和其他因素。7.計算轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)產(chǎn)增值稅的分錄8.計算該項投資總的投資收益是多少9.該項投資從買到賣對損益(投資收益及公允價值變動損益兩者)的影響是多少
Sea公司是一家中型工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,適用企業(yè)所得稅稅率25%,2020年全年會計利潤總額2000萬元,當(dāng)年發(fā)生以下可能涉及到納稅調(diào)整事項,投資收益中含有國債利息收入25萬元,公司債務(wù)投資的利息收入十萬元,二阿姐前年工資總額680萬元,稅法規(guī)定的合理工資薪金支出600萬元,企業(yè)按工資總額的40.5%,200%分之八的比例分別計提五險一金,工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費企業(yè)全年的業(yè)務(wù)招待費150萬元,稅法規(guī)定的扣除標(biāo)準(zhǔn)90萬元,三企業(yè)全年業(yè)務(wù)招待費150萬元,稅法規(guī)定的扣除標(biāo)準(zhǔn)90萬元4企業(yè)全年的公益性捐贈支出240萬元,稅法規(guī)定的扣除標(biāo)準(zhǔn)為,當(dāng)年利潤總額的12%,5營業(yè)外支出中,稅收滯納金32萬元環(huán)保罰款八萬元,一,企業(yè)納稅調(diào)整增加額為多少?二企業(yè)的稅納調(diào)整減少額為多少?三企業(yè)的應(yīng)納稅所得額為多少?自己業(yè)業(yè)的應(yīng)交所得稅額為多少5?即2020年實現(xiàn)的凈收益為多少?
公司之前幫別的公司墊付了八萬元,分別給安裝門窗和做消防的公司一家付了四萬元,之前的會計一次做的其他應(yīng)收款,一筆做的在建工程,現(xiàn)在款項總計收回了15萬多,其中包含公司之前墊付的八萬元及八萬元的墊付款利息,但是現(xiàn)在還不能確定分別給兩家付多少錢?八萬元的利息是多少也沒確定,應(yīng)該怎么做賬?
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個人合股的,需要把其中一個持股5%的換成第三個人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請問賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個八萬的機組維修合同 先預(yù)付了四萬 做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費用 進項稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款這樣對嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補,我在一月份的時候計提上了餐補,借:未分配利潤貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費,然后這會匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報。但是退稅肯定會推送疑點,這個我要咋弄
您好,利潤表上管理費用第一季度是是14.7萬元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會出現(xiàn)負數(shù),哪里出問題了呢?
老師,專項附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費稅嗎?
開票員4月多開一張收購發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報嗎?