紅沖發(fā)票不需勾選認證,直接進項轉(zhuǎn)出即可
你好 我們是外貿(mào)公司 1月收到發(fā)票也勾選確認 3月做退稅時發(fā)現(xiàn)發(fā)票名稱不對 現(xiàn)已重新開票 也開紅票沖 請問 紅票要勾選確認嗎 還有 增值稅申報時要怎么做
你好,納稅申報時需要把增值稅專用發(fā)票上月開具有誤,本月需紅沖發(fā)票,勾選認證嗎?
增值稅專票抵扣認證問題,本月開票銷項金額為7月份賬上的做了無票收入已報稅,本月只需沖減,所以本月增值稅為0,有些票還沒有勾選認證,這時候還需要認證嗎?
我是購買方,上月已經(jīng)抵扣認證的發(fā)票,本月對方要求紅沖,并在本月把紅沖的發(fā)票和正確的發(fā)票寄來,本月勾選了新的正確的發(fā)票如何申報增值稅納稅申報表附二表
老師,本月還未申報上個月的增值稅,可以紅沖上個月開的增值稅發(fā)票(對方還未勾選入賬)嗎?還是需要等把上個月的稅申報了,再紅沖發(fā)票?
老師這種應該怎么弄啊
你好老師,社保補差額從哪補
老師你好,去開黨員選舉會議,打車費可以報銷嗎
收到訴訟裁決書,拿到了敗訴方支付的違約金和部分貨款,怎么入賬
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,其余數(shù)據(jù)都是正確的,應納稅額和附加稅也正確,就是 手動填寫2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎
接了一家有內(nèi)賬有小規(guī)模的,小規(guī)??赡苁菢I(yè)務不太多,只把財務負責人改成我了,憑證什么的都沒給我也不知道有沒有,有這樣的嗎,我是不是可以進電子稅務局看看今年所有的財務報表看看銷售額,還需要看什么的嗎?
請問老師,甲單位23年收入100萬,6%的稅率。24年因為客戶退了沖減100萬。但是增值稅申報的時候在13%稅率的未開票中沖減的,稅沖減6萬,未開票收入倒算的銷售額放在了13%。會導致什么結(jié)果
老師,剛?cè)肼氁患译娚坦?,有好幾個月份的賬沒做,發(fā)票有8000張,這種情況可以按月份做一筆確認收入嗎
老師,就是企業(yè)是小規(guī)模公司,然后第三季度七月份開了外地經(jīng)營的項目開了24萬,八月份本地開了9萬塊錢,然后9月份開外地經(jīng)營項目開23萬,這種是不是要預繳啊
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,其余數(shù)據(jù)都是正確的,可以更正嗎?