同學(xué)你好 退回的開紅字發(fā)票 銷售的正常開發(fā)票
發(fā)生銷售退回如何開具發(fā)票,和其他賣出去的貨物一起結(jié)算,然后扣除銷售退回的金額,這樣怎么開具發(fā)票呢
發(fā)生的部分銷售退回,是必須填紅字信息表然后開紅字發(fā)票,還是可以在下次開發(fā)票時(shí)以負(fù)數(shù)和其他正常銷售的貨物開在一張發(fā)票上呢
老師,你好,我想請(qǐng)教一個(gè)事,就是我們是銷售方,然后我們上個(gè)月銷售的貨物在上個(gè)月已開具了專票,這個(gè)月產(chǎn)生了銷售退回,需要開具紅字發(fā)票,對(duì)方還沒有抵扣上個(gè)月的收到的發(fā)票,我們?nèi)绻屬?gòu)買方開具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發(fā)票開具出來之后,后面購(gòu)買方還是可以正常的抵扣上個(gè)月開的正數(shù)發(fā)票賽?
老師,本月發(fā)生退貨,開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。之前開出去的正數(shù)專票,后面兩聯(lián),因?yàn)閷?duì)方未抵扣,給我寄回了,這兩聯(lián)發(fā)票如何處理呢
老師,有銷售退回業(yè)務(wù)的企業(yè),一開始確認(rèn)收入增值稅發(fā)票的金額是按包含預(yù)計(jì)負(fù)債的一起開么?產(chǎn)生退貨發(fā)票是怎么開具呢?賬務(wù)處理是直接沖主營(yíng)收入,同時(shí)也要沖應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)么?
某企業(yè)2020年12月31日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測(cè)試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請(qǐng)問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報(bào)2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時(shí),填列在那里?不填,會(huì)增加利潤(rùn),上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺(tái)申請(qǐng)發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)上月稅款,因沒有進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個(gè)月開的票,這個(gè)月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報(bào)稅了,怎么辦?
但是退回的只是開具發(fā)票的一部分
那就開部分紅沖的發(fā)票