你好 借費用貸銀行存款 借銀行存款借費用 負數(shù) ; 這樣來掛著
是這樣的員工報銷費用公司已經(jīng)付款了然后估計是因為賬號問題吧,又退回來了請問這兩筆怎么入帳,現(xiàn)在拿回來的只有銀行的兩張單子,沒有原始的發(fā)票就是費用報銷單
老師你好,注銷基本戶把余額的錢轉入法人賬戶,用途是走日常經(jīng)營費用報銷,我做的是借管理費用,貸銀行存款。然后法人拿費用發(fā)票回來報銷沖抵了,也把錢退回來公司增加現(xiàn)金收入,請問這筆收入分錄怎么做呢?是借庫存現(xiàn)金,貸管理費用,嗎?
如果公司付給公司的員工備注報銷,沒有發(fā)票,只有銀行回單,,沒有發(fā)票肯定不能入賬,我就借了其他應收款個人,這個錢肯定也收不回來,如果我發(fā)生費用和工資,不是這個員工產生的費用和工資,可以用其他應收款去沖公司發(fā)生的費用和工資吧,
老師,請問我們公司當時給員工簽的宿舍是個人名義簽的,然后是在B公司報銷的,本來B公司我們是準備買下來的,后面因為糾紛徹底和B公司鬧掰了,然后現(xiàn)在員工宿舍退租了,退到個人賬戶,這筆錢也不好打回我們公司,我們就讓員工報銷時,之間用這筆錢沖減,這樣處理有什么問題嗎
是這樣的:公司的賬還沒接回來我都有點頭疼了,因為他們報銷單是這樣的,采購貨款,包括購買軟件,進銷存那些都是沒有走付款申請單,紙質都沒就算了,那起碼線上申請的比如釘釘?shù)?,也沒打印出來作為原始憑證,釘釘?shù)膶懙牟皇歉犊钌暾?,是應付單,然后他們有一個這樣的形式就是:比如他朋友吃了飯,開了餐費發(fā)票是開到他公司抬頭,然后這單沒有走對公賬戶,又沒有現(xiàn)金出款,這單就給到代賬做賬,她們不會有疑問的嗎,因為一直以前不都是對應銀行流水或者庫存?zhèn)溆媒鸪隹畹膯?,還是說有發(fā)票也可以這樣,發(fā)票是正規(guī)開具的,就是這個操作有點我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個人外出辦事開車的油費,員工的也是自己個人車那種,以及過路費那些,這些報銷又怎么處理,走公戶出可以的嗎。
給甲方開票15萬,扣了5千,實付14.5萬怎么做賬
老師24年開的專票,對方讓現(xiàn)在重新開,那24年的專票巳交稅,現(xiàn)在能紅沖嗎
老師請問5月份小規(guī)模納稅人升級一般納稅人,結果稅費種核定還是一般納稅人,要到稅務大廳去報。要需要什么資料嗎?還有前面的都是小規(guī)模納稅人的稅費種核定,現(xiàn)在一般納稅人還要稅費種核定嗎?
我們給包工頭代發(fā)工資形式支付款項 他給我們代開發(fā)票 開建筑服務可以嗎
企業(yè)網(wǎng)上銀行指令批復是什么
老師,我公戶轉給對方私戶,對方用公司名稱開發(fā)票過來可以嗎,因為對方?jīng)]有公戶是個體戶
請問老師公司內賬和外賬一起做責任風險大嗎
我們給包工頭代發(fā)工資形式支付款項 他給我們代開發(fā)票 開建筑服務可以嗎
老師,出納從公戶轉錢給股東,要備注什么呀?
老師,您好,去年9月買的二手車,之前的會計去年未計提折舊,今年1月才開始計提,她沒有減掉凈殘值直接按原值算的月折舊額,我該怎么處理這次亂賬呢
但是現(xiàn)在沒有報銷單哦!只有兩張銀行收付的單子
你好 寫報銷單 員工既然是報銷 應該是先有報銷單 你們審核過后 領導簽字才會付款的
但是后面不是退回去了嗎?所以費用報銷單員工拿回去了
你好 那你就用回單來做賬 就不走費用 走往來 借其他應收款貸銀行存款 借銀行存款貸其他應收款
可以這樣嗎?
或者說等下次員工再報銷再做借費用貸銀行存款
我昨天咨詢說用預付賬款科目過度
嗯 是的 你現(xiàn)在 把你們的錢都支付 退回來了。 又沒有報銷單就掛往來。 你可以走預付賬款或者其他應收款 自己靈活用科目
但是好像預付賬款可以是跟供應商扯上關系的
你好 一般 員工之間 和公司發(fā)生 是走其他應收款 。
好的我感覺用其他應收款合適
你好 嗯 是的 那你就根據(jù)回單來做賬
那我摘要該怎么寫呢?
摘要寫 支付員工的往來款
那銀行收的那筆呢?
你好 收到員工往來款 沖其他應收款