你好,是的,職工教育屬于管理費用-職工教育經(jīng)費
老師,我想問一下,公司讓員工去培育專業(yè)上的知識,是放管理費用-職工教育經(jīng)費嗎
老師,公司出錢購買的網(wǎng)課,讓員工學習并考取健康管理師證書,是計入管理費用–培訓費還是職工教育經(jīng)費?
你好老師,員工的培訓費我入職工教育經(jīng)費了。您看是這樣做分錄嗎:借管理費用-培訓費,貸應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費。結(jié)轉(zhuǎn)費用:借應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,貸銀行
你好,我想問下新員工去總公司培訓用的差旅費是算做差旅費還是職工福利,還是職工教育經(jīng)費
老師,有關(guān)于職工教育經(jīng)費培訓,是員工出的,做了計提管理費用 職工教育經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬 職工教育經(jīng)費 ,還需要轉(zhuǎn)到員工名下嗎,借:應(yīng)付職工薪酬 職工教育經(jīng)費 貸:其他應(yīng)付款 員工 最后在作 借:其他應(yīng)付款 貸 銀行存款,還是中間這一步可以省略
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進項稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個點。相當于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點,金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
繳納稅款是之前的會計微信掃碼付的 沒從銀行對公賬戶支付 我應(yīng)該怎么做賬呢
好的。謝謝
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