你好,什么原因需要退稅。
老師,交完增值稅稅務(wù)局讓申請(qǐng)退稅,錢(qián)還沒(méi)到賬,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師,交完增值稅稅務(wù)局讓申請(qǐng)退稅,錢(qián)還沒(méi)到賬,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師,6月有增值稅117.74和附加稅14.12, 7月中旬交的稅款,稅款交后稅務(wù)局讓退增值稅和附加稅,購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)有440的減免稅款沒(méi)有做賬,現(xiàn)在8月一直沒(méi)有收到退回的稅費(fèi)。我6月和7月應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一開(kāi)始做出口退稅時(shí)正常做會(huì)計(jì)分錄結(jié)應(yīng)收出口退稅款,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅。然后因?yàn)檫@票逾期申報(bào)了,無(wú)法退錢(qián),稅務(wù)局讓我們改成免稅申報(bào),這種情況下如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,做完匯算收到稅局退回的增值稅和附加稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄,
老師,個(gè)體戶不能給法人開(kāi)工資,可以法人交社保嗎?如果交社保也要綜合申報(bào)嗎?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個(gè)合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬(wàn)元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬(wàn)元,但在2024年沒(méi)繳,已經(jīng)分了100萬(wàn)元了,這個(gè)賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬(wàn)元的投資款
這個(gè)為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個(gè)報(bào)分錄咋做
公司公戶收到了一筆個(gè)人通過(guò)私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過(guò)程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價(jià)還是賬面價(jià)?
為什么坐飛機(jī)不能開(kāi)發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個(gè)答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個(gè)貸方,如果寫(xiě)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊考試會(huì)給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)入賬可以入到“單位管理費(fèi)用”科目嗎?還是說(shuō)要入到“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目?