你好 直接支付 就是勞務(wù)費(fèi)了 就要按勞務(wù)報(bào)酬所得來(lái)報(bào)個(gè)稅的 。 還是工資好些
我們公司請(qǐng)了一個(gè)顧問(wèn),每個(gè)月的顧問(wèn)費(fèi)之前都是以工資的形式發(fā)給他,按照正??鄢齻€(gè)稅。如果我們直接按照顧問(wèn)費(fèi)支付的話,個(gè)稅我們公司不代繳可以嗎?怎么樣操作比較好呢
老師,個(gè)人(不是我們公司員工)給我們公司拉的客戶。我們需要給他們支付提成,讓他們開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,他們又不愿意按照勞務(wù)費(fèi)交納稅款(代扣代繳),我們領(lǐng)導(dǎo)的意思,說(shuō)好了提成13000,就要支付給他們13000,讓他們個(gè)人和我們公司簽訂臨時(shí)用工協(xié)議,按工資發(fā)放,這樣可以么?還是怎么處理比較合適呢?
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司和出租方(個(gè)人)簽了租房合同,為的是給員工住宿,我們按照福利費(fèi)要交個(gè)稅,出租方不給我們開(kāi)發(fā)票不能所得稅稅前扣除!那如果按房租的金額以津貼補(bǔ)助形式發(fā)給員工按福利費(fèi)支出這樣就不需要發(fā)票了是嗎?就可稅前扣除了吧!
老師,請(qǐng)問(wèn)一下老板想給員工交社保,問(wèn)我以公司名義交好,還是給錢(qián)員工 讓他們交靈活就業(yè)的社保比較好。但是我在想 ,如果按照公司交 那平常工作申報(bào)4800 那是不是每個(gè)月社保都有按照工資去做繳費(fèi)基數(shù)繳納社保???比如幾乎每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅都是4500-5000之間,那是不是需要安裝最低4500做繳費(fèi)基數(shù)去交啊。
公司聘請(qǐng)了顧問(wèn)掛證的老師,每個(gè)月給他發(fā)2500,但是掛證老師是在別的公司或者事業(yè)單位正常上班,有繳納社保,那我們需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎? 他本人不想納稅,那顯然不愿意走勞務(wù)報(bào)酬的形式,那我們以工資方式發(fā)放,不納設(shè)備,這樣可以嗎?
老師,公司可以不開(kāi)對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車(chē)普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫(xiě)摘要欄寫(xiě),比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫(xiě)無(wú)票支出,報(bào)銷(xiāo)張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫(xiě)詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫(xiě)摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問(wèn)一下寫(xiě)摘要的問(wèn)題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫(xiě)發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫(xiě)代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫(xiě)發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,想問(wèn)公司買(mǎi)汽車(chē),匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊是填其他,還是飛機(jī),火車(chē),輪船以為的運(yùn)輸工具那欄
你好,我們是商貿(mào)企業(yè),毛利潤(rùn)率怎么算啊
老師,開(kāi)票時(shí),項(xiàng)目名稱(chēng),以前經(jīng)營(yíng)租賃沒(méi)有其他,現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)租賃帶其他了,能開(kāi)嗎
那要是不申報(bào)了,我也是被搞的稀里糊涂
尿尿 不管是勞務(wù)還是工資 都必須要報(bào)個(gè)稅的