結(jié)轉(zhuǎn)不了提示什么呢
你好,老師,我7月的憑證在8月錄入管家婆財(cái)貿(mào)雙全的,已經(jīng)審核且記賬了,但是結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)不了怎么辦
老師,我們用的是管家婆財(cái)務(wù)軟件,我6月份已經(jīng)反結(jié)賬了,又添加上了幾筆記賬憑證,但是前面我結(jié)賬的時(shí)候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)?yè)p益了,我添加過(guò)后覺(jué)得沒(méi)有問(wèn)題了,可以再點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益然后結(jié)賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 我軟件反結(jié)帳不了 結(jié)轉(zhuǎn)一月?lián)p益結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)成了二月 但是二月還沒(méi)有賬務(wù) 現(xiàn)在再錄入憑證是三月 該怎么辦呀 我需要入二月份的賬
老師你好?做9月份帳時(shí)由于系統(tǒng)出現(xiàn)故障,有兩個(gè)憑證在審核、記賬中沒(méi)有顯示,所以期間損益結(jié)轉(zhuǎn)也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),但是9月份報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了怎么調(diào)整合理?
老師 我3月憑證已經(jīng)結(jié)賬了 4月的憑證也做了部分 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)3月的憑證做錯(cuò)了 想要修改 我現(xiàn)在反結(jié)賬 飯過(guò)賬 反審核 但是系統(tǒng)有張自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證 你看怎么處理合適
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫(xiě)在哪里
河北省營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過(guò)了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn),B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬(wàn)。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬(wàn)。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開(kāi)多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢(qián)已到帳,對(duì)方不需要開(kāi)票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
就是庫(kù)存賬面過(guò)高,高個(gè)四五百萬(wàn),老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎