您好,這樣是不允許的哦。涉稅風(fēng)險(xiǎn)會(huì)很大很大,另外來(lái)說(shuō),對(duì)您的新公司現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅是比較多,現(xiàn)在很充裕,但是過(guò)一段時(shí)間您業(yè)務(wù)開展起來(lái)以后,進(jìn)項(xiàng)稅基本都不夠自己用的,千萬(wàn)不要冒這種風(fēng)險(xiǎn),對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展影響是很深刻,一旦有問(wèn)題,后悔都來(lái)不及。
我新開個(gè)公司買了臺(tái)設(shè)備355萬(wàn)元。有40萬(wàn)的稅金可以抵扣的,現(xiàn)在別人想掛靠我公司開工程發(fā)票 9個(gè)點(diǎn)的專票 開300萬(wàn)的金額 給我6個(gè)點(diǎn) 我就想著如果可以的話我可以用40萬(wàn)稅金來(lái)抵扣 幫補(bǔ)下,這樣我會(huì)有利潤(rùn)嗎
老師您好咨詢個(gè)問(wèn)題:比方我接了一個(gè)100萬(wàn)的工程,其中材料占60萬(wàn),人工30萬(wàn),利潤(rùn)10萬(wàn),但是我購(gòu)買的材料都是有發(fā)票的,我要開100萬(wàn)的9個(gè)點(diǎn)發(fā)票給甲方他才會(huì)付款給我,我想請(qǐng)問(wèn)我這60萬(wàn)的材料發(fā)票是不是可以抵扣,然后只需要把利潤(rùn)和人工的金額去開票。
公司2018年買了一臺(tái)設(shè)備價(jià)值30萬(wàn),取得稅率13%的專票抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,假設(shè)我公司欠個(gè)人一筆欠款10萬(wàn),要用這臺(tái)設(shè)備抵債,算是視同銷售我們可以以只按10萬(wàn)開增值稅稅率13%發(fā)票嗎?這樣的話豈不是有20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅留到我們公司了
老師,我是掛靠別的公司承接的項(xiàng)目,現(xiàn)在遇到了一個(gè)問(wèn)題,掛靠公司每個(gè)月會(huì)要求我們提供相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,假設(shè)6月的時(shí)候?qū)Ψ綄?shí)際開票40萬(wàn),我們開票給對(duì)方36萬(wàn),然后對(duì)方以現(xiàn)金的形式扣了我們差額4萬(wàn)。然后7月對(duì)方開票50萬(wàn),我們給對(duì)方開了54萬(wàn)想拉平6月的賬,可是對(duì)方說(shuō)已繳稅金不可能在退回了,7多余的4萬(wàn)只能留抵下學(xué)沖,我有沒(méi)有什么辦法后期拿回這4萬(wàn)?
老師,我想咨詢下,假如我公司是勞務(wù)分包,開了100萬(wàn)發(fā)票,稅率3%給甲方,增值稅本來(lái)要交29126元,我公司付給手下的分包班組40萬(wàn),班組開建筑服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票給我們,我們可以直接把普票40萬(wàn)/1.03*0.03來(lái)抵扣我公司應(yīng)交的增值稅嗎?并且把40萬(wàn)金額填在申報(bào)表附表3里面的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目的本期發(fā)生額內(nèi),班組開的發(fā)票如圖下,這種可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)。現(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。