同學(xué),你好,稅金及附加是統(tǒng)計(jì)稅費(fèi)的科目,體現(xiàn)在利潤(rùn)表里,是收入的減除項(xiàng)。如同成本費(fèi)用。應(yīng)交稅費(fèi)是一個(gè)負(fù)債類科目,用來(lái)體現(xiàn)稅費(fèi)的計(jì)提和繳納。
請(qǐng)問(wèn)老師稅金及附加和應(yīng)交稅費(fèi)這兩個(gè)科目相互有什么聯(lián)系,該如何區(qū)別并理解它。 謝謝老師
老師請(qǐng)問(wèn)未交增值稅放在二級(jí)和三級(jí)科目分別如何應(yīng)用?即應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅兩個(gè)科目有什么區(qū)別?如何運(yùn)用,分別代表什么意思?
老師你好,我們公司聘請(qǐng)了一位廣告運(yùn)營(yíng)顧問(wèn),每月會(huì)支付他相應(yīng)的顧問(wèn)費(fèi),同時(shí),這位顧問(wèn)也會(huì)給我們的客戶上與廣告運(yùn)營(yíng)的相關(guān)課程并支付相應(yīng)的上課報(bào)酬。請(qǐng)問(wèn),我們支付這個(gè)顧問(wèn)的顧問(wèn)費(fèi),以及支付顧問(wèn)的上課報(bào)酬,這兩筆款項(xiàng)在會(huì)計(jì)和稅務(wù)上該如何處理呢?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,在金蝶軟件上,如果有一個(gè)科目,它的二級(jí)科目相同,三級(jí)科目不同的情況下,三級(jí)科目的余額是相互連通的對(duì)嗎?比如應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,它的三級(jí)科目分別有三個(gè),分別是進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅。 做分錄的時(shí)候是不是不需要把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)科目?在二級(jí)科目相同的情況下。
計(jì)提本月稅金及附加215.6元,負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)這一欄中有未交的4639元+215.6元,那在利潤(rùn)表中在稅金及附加那一欄中有2365元,(2365是累計(jì)數(shù)字)這個(gè)215.6元是加還是減,負(fù)債表也是加,利潤(rùn)表中也是加,會(huì)不會(huì)是負(fù)債表不平,(215.6是城建稅,教育附加稅合計(jì)),這兩邊都是加負(fù)債表兩邊不平啊兩邊直接相差431.2元,是還要變還有謝謝老師解答(追問(wèn)的時(shí)候一直說(shuō)系統(tǒng)繁忙,發(fā)不出去信息)
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%