您好 應(yīng)該去銀行打印流水 逐步記賬
剛剛接受新公司,發(fā)現(xiàn)銀行存款對不上,從去年11月開始就沒有做銀行流水,請問這個(gè)要怎么調(diào)整啊,差額很大
老師,以前外賬沒有做銀行明細(xì),公司有像銀行貸款,收到款的時(shí)候也沒有做(借銀行存款,貸長期借款)的分錄,我現(xiàn)在做內(nèi)賬每個(gè)月要做銀行流水明細(xì),那每個(gè)月的還貸款我是這樣做的分錄(借長期貸款,貸銀行存款)應(yīng)該怎么補(bǔ)這個(gè)長期借款的分錄,不做之前收到貸款的分錄的話,現(xiàn)在銀行余額就對不上,該怎樣調(diào)整了
接手這家公司的帳,發(fā)現(xiàn)今年的銀行存款金額對不上,就去查詢了下,發(fā)現(xiàn)18年11月12月的銀行流水有幾筆沒有記錄進(jìn)去,直接在今年補(bǔ)上可以嗎?分錄前后分別怎么做
之前的財(cái)務(wù)離職,我過來接手,然后發(fā)現(xiàn)就是在金蝶中,核對去年銀行存款余額的時(shí)候發(fā)現(xiàn)從9月份開始,余額都不對不上,這樣我怎么調(diào)整。是記在發(fā)現(xiàn)問題的月份嘛,分錄又是怎么做。比如銀行余額是6500. 可是金蝶是32000。怎么做調(diào)整呢
老師,我是在會計(jì)公司上班, 1.我這有一家做交接過來的公司,是小規(guī)模納稅人,去年成立的,沒有賬本,電子稅務(wù)局也沒上傳過財(cái)務(wù)報(bào)表,老板之前從沒給過會計(jì)銀行回單和對賬單,但是過來的科目余額表有銀行余額,這個(gè)銀行的余額我怎么調(diào)呢,銀行的流水我是不是要從頭開始補(bǔ)嗎 2.我這還有一家是一般納稅人,18年成立的,沒有賬本,沒有科目余額表,今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額,但是今年的稅都是0申報(bào),我從11月建賬的話,這個(gè)銀行流水我從幾月份補(bǔ)呢,這個(gè)銀行余額我怎么做分錄呢
老師好,請問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本