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長江公司為增值稅一般納稅人,增值稅說率10%。2019年12月發(fā)生以下經濟業(yè)務:1)接受東方公司投資250000元,存入很行。2)計提本月運明借款利息2000元。3)購丙材料2800千克,單價9元/千克;丁材料10000千克,單價5元,增值稅率為135,丙、丁材料的洪3200元較適量比例進行分配,不考慮運費的脫授)??畈⊥ㄟ^開出商業(yè)匯票支付,材料未入庫。1)生產廣品耗用甲材料120000元,B產品耗用甲村料120000元,車間一般耗用甲材科4200元,管理部用甲材料1500元。)分配工資費用其中么產品工人工資34000元,D產品工人工貨66000元,車問管理人員工資16000元廣l理人員工資3000元。)銷售么產品0臺,單價4000元,增值稅稅率為10%貨款未收。7)結轉本月A產品的銷售成本200000元。)購入生產用需更安裝的乙設備一臺,買價00000元著值院說本13,運余費等3000元(運條國不專態(tài)增【說)??铐椧延勉y行存教支付。)計算本月應交城建稅1600元。o)用銀行存我支付罰6000元。求:根據上述經濟業(yè)務編制會計分錄。
長江公司為增值稅一般納稅人,增值稅說率10%。2019年12月發(fā)生以下經濟業(yè)務:1)接受東方公司投資250000元,存入很行。2)計提本月運明借款利息2000元。3)購丙材料2800千克,單價9元/千克;丁材料10000千克,單價5元,增值稅率為135,丙、丁材料的洪3200元較適量比例進行分配,不考慮運費的脫授)。款病通過開出商業(yè)匯票支付,材料未入庫。1)生產廣品耗用甲材料120000元,B產品耗用甲村料120000元,車間一般耗用甲材科4200元,管理部用甲材料1500元。)分配工資費用其中么產品工人工資34000元,D產品工人工貨66000元,車問管理人員工資16000元廣l理人員工資3000元。)銷售么產品0臺,單價4000元,增值稅稅率為10%貨款未收。7)結轉本月A產品的銷售成本200000元。)購入生產用需更安裝的乙設備一臺,買價00000元著值院說本13,運余費等3000元(運條國不專態(tài)增【說)??铐椧延勉y行存教支付。)計算本月應交城建稅1600元。o)用銀行存我支付罰6000元。求:根據上述經濟業(yè)務編制會計分錄。
長江公司為增值稅一般納稅人,增值稅說率10%。2019年12月發(fā)生以下經濟業(yè)務:1)接受東方公司投資250000元,存入很行。2)計提本月運明借款利息2000元。3)購丙材料2800千克,單價9元/千克;丁材料10000千克,單價5元,增值稅率為135,丙、丁材料的洪3200元較適量比例進行分配,不考慮運費的脫授)。款病通過開出商業(yè)匯票支付,材料未入庫。1)生產廣品耗用甲材料120000元,B產品耗用甲村料120000元,車間一般耗用甲材科4200元,管理部用甲材料1500元。)分配工資費用其中么產品工人工資34000元,D產品工人工貨66000元,車問管理人員工資16000元廣l理人員工資3000元。)銷售么產品0臺,單價4000元,增值稅稅率為10%貨款未收。7)結轉本月A產品的銷售成本200000元。)購入生產用需更安裝的乙設備一臺,買價00000元著值院說本13,運余費等3000元(運條國不專態(tài)增【說)。款項已用銀行存教支付。)計算本月應交城建稅1600元。o)用銀行存我支付罰6000元。求:根據上述經濟業(yè)務編制會計分錄。
長江公司為增值稅一般納稅人,增值稅說率10%。2019年12月發(fā)生以下經濟業(yè)務:1)接受東方公司投資250000元,存入很行。2)計提本月運明借款利息2000元。3)購丙材料2800千克,單價9元/千克;丁材料10000千克,單價5元,增值稅率為135,丙、丁材料的洪3200元較適量比例進行分配,不考慮運費的脫授)。款病通過開出商業(yè)匯票支付,材料未入庫。1)生產廣品耗用甲材料120000元,B產品耗用甲村料120000元,車間一般耗用甲材科4200元,管理部用甲材料1500元。)分配工資費用其中么產品工人工資34000元,D產品工人工貨66000元,車問管理人員工資16000元廣l理人員工資3000元。)銷售么產品0臺,單價4000元,增值稅稅率為10%貨款未收。7)結轉本月A產品的銷售成本200000元。)購入生產用需更安裝的乙設備一臺,買價00000元著值院說本13,運余費等3000元(運條國不專態(tài)增【說)??铐椧延勉y行存教支付。)計算本月應交城建稅1600元。o)用銀行存我支付罰6000元。求:根據上述經濟業(yè)務編制會計分錄。
機械廠2016年5月發(fā)生下列經濟業(yè)(1)倉庫發(fā)出材料及其用途如下:生產領用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生產B產品領用甲材料3000千克,乙材料1500千克;車間一般性消耗領用丙材料800千克;廠部一般性消耗領用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并結轉本月應付職工工資150000元。其中A產品生產工人工資60000元,B產品生產工人工40000元,車間管理人員工資20000元,廠部管理人員工資30000元。(3)按工資總額的14%計提職工福利費21000元。(4)計提本月份固定資產折舊費16000元。其中生產車間10000元,廠部6000元。(5)用銀行存款支付固定資產修理費3200元。(6)用銀行存款12000元支付廠部辦公用房屋租金。(7)用銀行存款支付廠部購買辦公用品費3000元。(8)按生產工人工資比例分配并結轉本月制造費用。00件全部完工并驗收入庫,B產品全部未完工,計算并結轉完工產品成本。經濟業(yè)務編制會計分錄。
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復,溫馨家園,智力康復4個項目,怎么分別做賬?殘聯要求分別做賬,要求負債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯合實驗室工作,合同簽的是聯合實驗室的,實際為我們公司工作,現在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務,沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數,啥意思?還需要確認下另外那兩個紅筆批注的意思對不對
借 銀行存款 25萬 貸 實收資本 25萬 借 財務費用 2000 貸 應付利息 2000 借 在途物資 2800*9%2B10000*5%2B3200 應交稅費 增值稅 (2800*9%2B10000*5)*13% 貸 銀行存款 總金額 借 生產成本 120000%2B12000 制造費用 4200 管理費用 1500 貸 原材料 總金額 借 生產成本 34000%2B66000 制造費用 16000 管理費用 3000 貸 應付職工薪酬 總金額 借 應收賬款 4000*數量%2B4000*數量*13% 貸 主營業(yè)務收入 4000*數量 應交稅費 增值稅 4000*數量*13% 借 在建工程 應交稅費 增值稅 貸 銀行存款 借 稅金及附加 貸 應交稅費 借 營業(yè)外支出 貸 存款 有的金額看不出來你題材上,你自己加一下