固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值=10000%2B2000%2B1800=13800元
2.2019年12月1日,甲公司購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為10 000元,增值稅稅額為1 300元,安裝中領(lǐng)用生產(chǎn)用材料,實(shí)際成本為2 000元,領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品,實(shí)際成本為1 800元,售價(jià)為2 500元,安裝完畢達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司2019年12月1日購(gòu)入的固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值為(?。┰?。
2019年12月1日,甲公司購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為一萬(wàn)元,增值稅稅額為1300元,安裝中領(lǐng)用生產(chǎn)用材,實(shí)際成本為2000元零,用自產(chǎn)庫(kù)存商品實(shí)際成本為1800元,售價(jià)為2500元,安裝完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),不考慮其他因素,甲公司2019年12月1日購(gòu)入的固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值為多少元?
2019年12月1日,甲公司購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為一萬(wàn)元,增值稅稅額為1300元,安裝中轉(zhuǎn)用生產(chǎn)用材料,實(shí)際成本為2000元,領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品,實(shí)際成本為一售價(jià)為2500元,安裝味道可使用狀態(tài),不考慮其他因素,甲公司2019年10月1日購(gòu)入固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值為多少元?
2019年12月1日甲公司購(gòu)入一臺(tái)需要設(shè)備安裝的生產(chǎn)設(shè)備取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上,著名的價(jià)款為¥10,000增值稅稅額為¥1300安裝中領(lǐng)用生產(chǎn)用材料實(shí)際成本為¥2000領(lǐng)用資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)庫(kù)存商品實(shí)際成本為¥1800售價(jià)為¥2500安裝完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),不考慮其他因素甲公司2019年12月1日購(gòu)入的固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值為。
3:22100:36:40單項(xiàng)選擇題☆6/426、2019年12月1日,甲公司購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為10000元,增值稅稅額為1300元,安裝中領(lǐng)用生產(chǎn)用材料,實(shí)際成本為2000元,領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品,實(shí)際成本為1800元,售價(jià)為2500元,安裝完畢達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司2019年1月1日購(gòu)入的固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值為元。A15685B163851438513800
3萬(wàn)元的消防改造,小微企業(yè),餐飲業(yè)。需要待攤,分錄怎么寫(xiě),沒(méi)有做過(guò)待攤,謝謝老師
稅負(fù)率怎么算?制造業(yè)稅負(fù)率行業(yè)多少?
老師,你說(shuō)公司購(gòu)買(mǎi)運(yùn)輸車(chē)的時(shí)候,發(fā)票上沒(méi)有車(chē)牌號(hào),三年以后,公司轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸車(chē),公司有多輛車(chē),這個(gè)時(shí)候,我們也不知道賣(mài)的這輛車(chē)原值是多少了,有啥辦法嗎
營(yíng)口市所有者權(quán)益增長(zhǎng)額度
老師,請(qǐng)問(wèn)收到甲轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的借款備注代乙往來(lái)款,那么做賬務(wù)處理的時(shí)候是登記甲還是比較登記乙的昵
營(yíng)口市所有者權(quán)益增長(zhǎng)額與期初所有者權(quán)益的比率是多少幫我解答-下
購(gòu)買(mǎi)其他公司帶有銷(xiāo)售性質(zhì)的客服業(yè)務(wù)服務(wù),支付的費(fèi)用可以記管理費(fèi)用嗎?
老師,一項(xiàng)合同里面,既有銷(xiāo)售自產(chǎn)軟件,又有技術(shù)服務(wù),那么申報(bào)印花稅的時(shí)候按什么稅目申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)下老師,更正去年的申報(bào)表需要補(bǔ)交增值稅和稅金附加,這個(gè)賬要怎么記
咨詢(xún)下:稅務(wù)專(zhuān)管員聯(lián)系公司,讓我們針對(duì)匯繳數(shù)據(jù),寫(xiě)份自查報(bào)告,這個(gè)是常規(guī)管理工作?還是企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù),引起稅務(wù)關(guān)注了?ps:最近被檢查的企業(yè)多嗎?