你好,甲公司2019年12月1日購(gòu)入的固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值為=10 000元%2B2 000元%2B1 800元
2.2019年12月1日,甲公司購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為10 000元,增值稅稅額為1 300元,安裝中領(lǐng)用生產(chǎn)用材料,實(shí)際成本為2 000元,領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品,實(shí)際成本為1 800元,售價(jià)為2 500元,安裝完畢達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司2019年12月1日購(gòu)入的固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值為(?。┰?。
2019年12月1日,甲公司購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為一萬(wàn)元,增值稅稅額為1300元,安裝中領(lǐng)用生產(chǎn)用材,實(shí)際成本為2000元零,用自產(chǎn)庫(kù)存商品實(shí)際成本為1800元,售價(jià)為2500元,安裝完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),不考慮其他因素,甲公司2019年12月1日購(gòu)入的固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值為多少元?
2019年12月1日,甲公司購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為一萬(wàn)元,增值稅稅額為1300元,安裝中轉(zhuǎn)用生產(chǎn)用材料,實(shí)際成本為2000元,領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品,實(shí)際成本為一售價(jià)為2500元,安裝味道可使用狀態(tài),不考慮其他因素,甲公司2019年10月1日購(gòu)入固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值為多少元?
2019年12月1日甲公司購(gòu)入一臺(tái)需要設(shè)備安裝的生產(chǎn)設(shè)備取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上,著名的價(jià)款為¥10,000增值稅稅額為¥1300安裝中領(lǐng)用生產(chǎn)用材料實(shí)際成本為¥2000領(lǐng)用資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)庫(kù)存商品實(shí)際成本為¥1800售價(jià)為¥2500安裝完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),不考慮其他因素甲公司2019年12月1日購(gòu)入的固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值為。
2019年7月1日,甲企業(yè)接受乙投入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備一臺(tái),該設(shè)備需要安裝。雙方在協(xié)議中約定的價(jià)值為250 000元,經(jīng)評(píng)估確定的該設(shè)備的公允價(jià)值為200 000元。安裝過(guò)程中領(lǐng)用生產(chǎn)用材料一批,實(shí)際成本為2 000元;領(lǐng)用自產(chǎn)的產(chǎn)成品一批,實(shí)際成本為5 000元,售價(jià)為12 000元,該產(chǎn)品為應(yīng)稅消費(fèi)品,消費(fèi)稅稅率為10%。2019年末該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。老師,題目中消費(fèi)稅為什么記入入賬價(jià)值中尼?
老師,業(yè)務(wù)員開(kāi)車(chē)去出差,車(chē)不是公司的,加油費(fèi)過(guò)路費(fèi),能進(jìn)差旅費(fèi)嗎?
老師,我公司員工購(gòu)買(mǎi)了火車(chē)票、飛機(jī)票,這些票,在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,是否會(huì)有推送的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)?需不需手工計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師好,增值稅計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),安裝監(jiān)控記什么會(huì)計(jì)科目
老師您好,出納實(shí)操相關(guān)問(wèn)題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
老師好,可以給我發(fā)一下增值稅申報(bào)表的填寫(xiě)說(shuō)明嗎?
老師公司向個(gè)人租車(chē),我在分類(lèi)所得代扣代繳了租車(chē)費(fèi)用,印花稅怎么申報(bào)了
老師你好,想問(wèn)下之前5月份做的分錄借管理費(fèi)這個(gè)開(kāi)的是2張普票,貸銀行存款現(xiàn)在我要做在7月份的話需要將普票換成專(zhuān)票,也就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我分錄如何調(diào)整呢?
公司6月份購(gòu)買(mǎi)土地,總價(jià)1600萬(wàn),目前付款1100萬(wàn),收到了對(duì)方開(kāi)具的銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的增值稅專(zhuān)票,全價(jià)1600萬(wàn),但是還沒(méi)有辦理過(guò)戶,6月份怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬(wàn)。其中500萬(wàn)是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來(lái)不交稅嗎?